你好,這個資產(chǎn)抵扣進項稅額嗎?
老師:小規(guī)模納稅人增值稅普票在添加商品時,優(yōu)惠政策這一欄自動默認“不使用優(yōu)惠政策“,我就用默認的還是要選擇系統(tǒng)里已設(shè)置好的其他政策什么?
公司買了車位不動產(chǎn)來銷售,需要交土增稅嗎?有什么優(yōu)惠政策嗎
銷售住宅不動產(chǎn)5%的稅率,是小規(guī)模公司,有什么優(yōu)惠政策嗎,享受小規(guī)模優(yōu)惠嗎
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增值稅可以加計抵扣5%,為什么代賬公司說不需要使用這個優(yōu)惠政策,為什么呢
公司將使用過的不動產(chǎn)出售,增值稅優(yōu)惠政策是什么呢
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
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不是。就是我銷售的時候。我記得多少萬以內(nèi)是可以減免增值稅的。
你的意思是你們購買的舊貨的?
不是舊貨,就是最開始買過一套辦公室,現(xiàn)在要賣了,我記得偶熱銷售不動產(chǎn),五百萬以內(nèi)增值稅是有優(yōu)惠政策的,這個優(yōu)惠政策具體是什么呢。我是想問這個
你們要抽出辦公室的話,這個你們是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?
一般納稅人跟小規(guī)模有什么區(qū)別嗎?
一般納稅人的稅率是9%,小規(guī)模的稅率是5%。
我們不是建筑行業(yè)哦。增值稅優(yōu)惠政策是什么呢
普通的企業(yè),這個并沒有優(yōu)惠政策。
企業(yè)所得稅怎么計算呢
這是什么?是指的出售房產(chǎn)的嗎?
是的。非建筑行業(yè)
就是你這個房產(chǎn)的收入減去你累計折舊以后的金額的差額就是計算企業(yè)所得稅