好企業(yè)自己就開(kāi)免稅發(fā)票就行了。
老師打擾打擾了, 麻煩能否咨詢一下,小規(guī)模園藝公司,自種自銷的花卉,客戶有要普票的,也有要專票的,如果開(kāi)具了專票,按適用征收率交了稅款,普票還能開(kāi)具免稅字樣的發(fā)票嗎?還是只要開(kāi)具了專票,就相當(dāng)于放棄了農(nóng)產(chǎn)品免稅權(quán),再開(kāi)的普票也不能開(kāi)具稅率為免稅字樣的發(fā)票了呢?我現(xiàn)在收到的情況是有說(shuō)納稅開(kāi)具了專票就放棄了免稅權(quán),均應(yīng)按適用稅率征稅,不得選擇某一免稅項(xiàng)目放棄免稅權(quán),也不能根據(jù)不同的銷售對(duì)象選擇部份貨物或勞務(wù)放棄免稅權(quán); 另外也有說(shuō)一般納稅人若選擇了享受免稅政策是不能再開(kāi)專票,如果需要開(kāi)專票應(yīng)按規(guī)定放棄免稅方可開(kāi)具專票. 小規(guī)模納稅人是開(kāi)具了專票之后,符合免稅條件還可以開(kāi)免稅普票.老師,我現(xiàn)在也是蒙了,不知道到開(kāi)具了專票正常交稅后普票能開(kāi)免稅嗎?謝謝謝謝!
老師,我們和客戶簽訂技術(shù)開(kāi)發(fā)委托合同,我司是銷售,按內(nèi)容是開(kāi)具技術(shù)服務(wù)費(fèi)6%,但是其中合同條款有研發(fā)樣機(jī)的材料費(fèi)用,這個(gè)材料也是我司投入的,那在稅務(wù)方面會(huì)不會(huì)要分類開(kāi)具一個(gè)銷售商品13%和技術(shù)服務(wù)費(fèi)6%的發(fā)票???如果是又如何避免呢?
三、優(yōu)惠政策 技術(shù)合同認(rèn)定登記是兌現(xiàn)各級(jí)各類促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化優(yōu)惠政策的重要依據(jù),經(jīng)認(rèn)定登記的技術(shù)合同可享受以下優(yōu)惠政策: (一)免征增值稅:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、許可、技術(shù)開(kāi)發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),免征增值稅。轉(zhuǎn)讓方或開(kāi)發(fā)方須開(kāi)具增值稅普通發(fā)票; (二)減免所得稅:符合條件的居民企業(yè)年度技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅; 這里的500萬(wàn)是限定企業(yè)所得稅嗎?增值稅沒(méi)有嗎?
老師,技術(shù)合同認(rèn)定之后,適用于免增值稅,那開(kāi)票是我們自己開(kāi)還是由稅務(wù)機(jī)關(guān)專門開(kāi)具科技姓名免稅發(fā)票
納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。 1.技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā),是指《銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)注釋》中“轉(zhuǎn)讓技術(shù)”、“研發(fā)服務(wù)”范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。 2.備案程序。試點(diǎn)納稅人申請(qǐng)免征增值稅時(shí),須持技術(shù)轉(zhuǎn)讓、開(kāi)發(fā)的書(shū)面合同,到納稅人所在地省級(jí)科技主管部門進(jìn)行認(rèn)定,并持有關(guān)的書(shū)面合同和科技主管部門審核意見(jiàn)證明文件報(bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備查。 老師,這條免征增值稅,還執(zhí)行嗎?針對(duì)什么企業(yè)?
我想問(wèn)一下,我開(kāi)票小規(guī)模企業(yè),發(fā)票上面顯示是1%,稅率,但是申報(bào)時(shí)候顯示是3%,我做憑證怎么做,如圖下,你幫我看看這樣對(duì)嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)工廠里有食堂,有廚師和幫廚,是不是食堂的所有費(fèi)用,都可以放在管理費(fèi)用-福利費(fèi)里?
老師我們公司賬上有200多萬(wàn)的收入沒(méi)有申報(bào),10月電商的數(shù)據(jù)都會(huì)到稅務(wù)系統(tǒng),我十月申報(bào)的時(shí)候是一次把這200多萬(wàn)報(bào)了還是先報(bào)一部分好些?我們公司是小規(guī)模納稅人,前面沒(méi)怎么報(bào)稅,總共前面就報(bào)了30來(lái)萬(wàn)
老師您好請(qǐng)問(wèn),公司變更法定代表人,舊的法定代表人職位是執(zhí)行董事,總經(jīng)理。變更時(shí)選擇哪個(gè)職位?
如何理解第二問(wèn)?終結(jié)期的現(xiàn)金流量不是不應(yīng)該包含最后一期的現(xiàn)金流量嗎?
在三分法下確認(rèn)三種房地產(chǎn)的土地增值稅應(yīng)稅收入,如果我采用增值稅不含稅收入+含稅土地價(jià)款的口徑確認(rèn)土地增值稅應(yīng)稅收入。 那么我怎么確認(rèn)每種房地產(chǎn)類型已扣除的含稅土地價(jià)款呢?
如果平時(shí)工資低不扣稅,但是年終獎(jiǎng)多超過(guò)3.6萬(wàn),是拆分申報(bào)劃算還是直接申報(bào)年終獎(jiǎng)后面?zhèn)€稅匯算清繳?
你好,請(qǐng)問(wèn)下2016 36號(hào)文,單位、個(gè)體工商戶無(wú)償借款,視同銷售,這個(gè)怎么理解?假如公司借另給一個(gè)公司100萬(wàn),無(wú)利息的往來(lái)款,這個(gè)視同銷售的增值稅怎么計(jì)算?如果借給關(guān)聯(lián)方的無(wú)利息借款是不用視同銷售
老師,我在2016年通過(guò)了初級(jí)會(huì)計(jì)考試,但是一直沒(méi)有去領(lǐng)取證書(shū),現(xiàn)在這個(gè)考試還算數(shù)嗎?
公司租房,法人簽字租不寫(xiě)公司名字可以入賬嗎