你好,這個(gè)原材料是抵加工費(fèi)了還是另外給錢了?

請問老師,我們是加工生產(chǎn)的企業(yè),比如我們是B企業(yè),A企業(yè)是客戶也是原料供應(yīng)商,A企業(yè)把原材料賣給我,我們生產(chǎn)好產(chǎn)品再賣給A, 由于我們?nèi)耸植粔?,會讓別的C加工單位幫我們代加工,也是我們再把原材料按A企業(yè)的價(jià)格賣給C單位,C生產(chǎn)好再賣給我們,那么我方賣出的原材料怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師好,別人給我們公司加工材料要改磨具收五千塊錢,然后給我們加工材料,改磨具送貨單怎么寫又沒有貨物,不寫單子我們又憑什么記賬
老師,工業(yè)企業(yè)拿原材料去加工,先把原材料開票給對方企業(yè),對方企業(yè)加工好后再把成品開票給我們,我們開出去原材料發(fā)票價(jià)格比我們庫存的價(jià)格低,這怎么做賬?
老師好,我們從A公司買了原材料,在發(fā)出去給B公司加工,加工完成就變成另外的原材料,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬?
你好老師 我們幫別人加工,掙點(diǎn)加工費(fèi),剩余的原材就給我們了,怎么記賬,然后我們在把這個(gè)原材料賣出去。又怎么記賬呢?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個(gè)分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?


免費(fèi)給的
原材料貸,銀行存款,銷售正常,確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
沒太明白 老師能詳細(xì)說明嗎?
就是正常確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,只是你這個(gè)原材料沒給錢計(jì)入了營業(yè)外收入。