一般來說,如果對別的公司的冷凍豬肉塊進(jìn)行加工處理,然后銷售出去,可以開13%稅率的發(fā)票。 具體來說,如果貴公司是生產(chǎn)或加工豬肉產(chǎn)品的企業(yè),那么在銷售加工后的豬肉產(chǎn)品時,應(yīng)該按照銷售貨物的稅率來計算增值稅。根據(jù)中國的增值稅稅率規(guī)定,一般納稅人的稅率是13%。 因此,如果貴公司是一般納稅人,那么在銷售加工后的豬肉產(chǎn)品時,應(yīng)該按照13%的稅率來開具發(fā)票。
老師,我們是經(jīng)營凍品,面點和酸奶的現(xiàn)在公司想經(jīng)營凍肉,凍肉是開票給客戶是幾個點的?我們是一般納稅人的
老師,我們銷售公司賣凍品,面點,酸奶的,如果賣凍肉的話是開9個點,賣冰激凌是13個點是嗎?一般買納稅人的
老師我們公司是13%的一般納稅人,如果銷售貨物對方不需要開票的話,我們可以給讓幾個點的稅
老師您好,我們公司是買凍肉的,一般納稅人開幾個點的發(fā)票
老師,我們?nèi)绻麑e的公司的冷凍豬肉塊進(jìn)行加工處理的話,一般納稅人開幾個點發(fā)票?
主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風(fēng)險么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報的話,個稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個稅。這個有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費或者服務(wù)費并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時全部選上,再申報的時候,這一筆做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個大貨車司機(jī)工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機(jī)發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風(fēng)險
股東退股,原來注冊資本100萬,這個股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個賬務(wù)怎么處理
老師,跨境9810海外倉報關(guān)出口,批量出口報關(guān),但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺銷售出去時間不一致,銷售價格也可能不一致,那請問后期申請免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個例子
老師,如果我們僅僅是被委托加工處理冷凍豬肉,加工好之后退還給廠家,那我們這個加工的行為開幾個點稅點
加工勞務(wù)就是13%的稅率哦
但是我們是農(nóng)產(chǎn)品的加工,這個也是13個點不是9個點嗎
加工勞務(wù)就是13%的哦