你好,同學(xué) 如果收到的發(fā)票,是專票的話,做賬價(jià)稅分錄 進(jìn)項(xiàng)稅可以一次性抵扣

老師好,固定資產(chǎn)除房屋建筑物外的固定資產(chǎn)價(jià)值500萬以下可以一次性稅前扣除 如果是2018年購進(jìn)的,當(dāng)時(shí)沒入賬,也沒折舊,這個(gè)還能一次性扣除嗎? 如果按購買日期入了賬,也進(jìn)行了計(jì)提折舊,那么一次性稅前扣除的時(shí)候是按當(dāng)時(shí)購買的原值,還是說用原值減除折舊后的金額來扣除? 如果一次性稅前扣除,那么賬務(wù)處理上還用繼續(xù)進(jìn)行折舊嗎?
老師,這是課堂上的一個(gè)例題,第一個(gè)紅圈是債權(quán)人的會(huì)計(jì)分錄,我覺得不對啊,投資性房地產(chǎn)確認(rèn)的入賬價(jià)值1100萬沒有問題,但是貸方不是應(yīng)該根據(jù)公允價(jià)值的1100萬和抵扣1000萬債權(quán)本金賬面(題目中說了房產(chǎn)抵償1000萬債務(wù)本金)確認(rèn)100萬的投資收益嗎? 還有第二個(gè)圈這里,債務(wù)人不是應(yīng)該根據(jù)債務(wù)的賬面價(jià)值1000萬和固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值800萬確定投資收益400萬嗎?準(zhǔn)則都是這么寫的啊
老師:您 好!請問去年公司一季度收入減去費(fèi)用后有一萬多的利潤,一季度交了五百多的所得稅,全年一共的利潤是十二萬左右,但是由于公司五月份的時(shí)候購進(jìn)了一臺(tái)固定資產(chǎn),年底的時(shí)候公司的會(huì)計(jì)給他采用了固定資產(chǎn)一次抵扣,導(dǎo)致賬上的利潤虧了二十多萬,(就需要退前期交了的五百多的稅)稅務(wù)局那邊打電話來喊調(diào)整一下,請問我這個(gè)是調(diào)利潤呢還是調(diào)固定資產(chǎn)的折舊啊
老師 請問下 我公司買了一棟廠房 然后還有裝修成本 我想問下 1 :固定資產(chǎn)的入賬要用哪些證明單據(jù) ,比如購房發(fā)票; 2 裝修七七八八的成本可以跟固定資產(chǎn)一起入賬嗎 ,直接在系統(tǒng)里面把房產(chǎn)金額加上裝修金額一起計(jì)乳固定資產(chǎn)嗎 3 我們是銀行貸款按揭,每期老板個(gè)人打到賬戶上一筆錢 用來還房貸 這個(gè)怎么做賬呢 這一套下來的分錄是怎么樣的
【簡答題】某市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人,向境外A公司租用其在該市購入的辦公用房,用于現(xiàn)行開發(fā)的兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)營管理,其中一個(gè)項(xiàng)目適用一般計(jì)稅方法,另外一個(gè)項(xiàng)目適用簡易計(jì)稅方法,上述項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模均相同。合同約定租期三年,價(jià)稅合計(jì)419.65萬元,于2021年7月18日一次付清。境外A公司出租的該辦公房于2016年5月購進(jìn)。請回答下列問題:問題(1):境外A公司出租辦公房增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間?理由?問題(2):房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在支付辦公用房租金時(shí),履行哪些稅費(fèi)的扣繳義務(wù),金額分別是多少?問題(3):房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)支付該辦公用房租金,按稅法規(guī)定允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?申報(bào)抵扣的扣稅憑證是什么?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報(bào)???已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報(bào)呢
老師可以講一下這個(gè)題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個(gè)報(bào)關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報(bào)關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表沒有申報(bào)免抵退稅,一般在什么情況下不申報(bào)?還是什么事項(xiàng)為完成呢?什么情況下再申報(bào)免抵退稅額 2、增值稅申報(bào)表一般項(xiàng)目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?

