老政策是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在新政策是紅沖收入給采購(gòu)方開紅字發(fā)票。
老師好!我司采購(gòu)原材料,合同價(jià)款合計(jì)是10000元,供應(yīng)商優(yōu)惠1000元,我司實(shí)際付款9000元,優(yōu)惠的1000元,計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?這筆業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?謝謝老師
老師,我們公司買了個(gè)網(wǎng)上店鋪,合計(jì)10萬,銀行支付9.8萬,2000塊錢的優(yōu)惠券,做賬怎么做 借:無形資產(chǎn)10 貸:銀行存款9.8 2000塊錢計(jì)入什么科目
老師,我公司應(yīng)付而未付的款項(xiàng),如何平賬?對(duì)方公司給我優(yōu)惠了?我應(yīng)該計(jì)入什么科目
您好老師,我們?cè)阡N售過程中,已經(jīng)開了全額增值稅發(fā)票,在收款時(shí),為了盡快回款,給出了折讓,簽訂了協(xié)議,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,我們公司在我網(wǎng)上購(gòu)買了一項(xiàng)服務(wù):順豐快遞打8.5折的優(yōu)惠,付了13元,順豐公司給我們開具了一張預(yù)付卡銷售的發(fā)票。后期在寄快遞的時(shí)候,可以享受8.5折優(yōu)惠,但是這個(gè)預(yù)付的13元,我要怎么做賬呢,做成預(yù)付賬款?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
還可以按老政策計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?因?yàn)閮?yōu)惠部分的金額客戶肯定不會(huì)付,發(fā)票他們肯定也不給紅沖
這樣處理就是不準(zhǔn)確,建議按正確的處理。
做成壞賬準(zhǔn)備,營(yíng)業(yè)外支出可以嗎?
那這個(gè)和您說的不一樣啊,您說的是屬于提前回款給的優(yōu)惠。
我是想,換個(gè)思路處理
你好這樣是可以的呢?