同學,你好 借應交稅費銷項 貸銀行存款 對
進項大于銷項,我得賬務處理是,借庫存商品 221238.94 應交稅費增值稅進項28761.06 貸銀行存款250000 借銀行存款40000 貸主營業(yè)務收入35398.23 應交稅費 銷項5431.03 借應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 28761.06 貸應交稅費 應交增值稅進項28761.06 借應交稅費 應交增值稅銷項4601.77 貸應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅4601.77 老師我就這樣做可以嗎,他們說還要結(jié)轉(zhuǎn)如果要結(jié)轉(zhuǎn)應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢可以寫一下分錄給我嗎
股東向公司借錢需要視同銷售繳納增值稅嗎?分錄,借方其他應收款—某人,貸方銀行存款 應交稅費—應交增值稅銷項稅額嗎?
收到退回多繳的土地增值稅,貸記“應交稅費——應交土地增值稅”科目, 這個分錄是 借銀行存款 貸應交稅費-應交土地增值稅,貸方不是增加嗎,有點暈了
公司繳稅分錄怎么寫一般人,借:應交稅費_未交增值稅 貸:100201 銀行存款_招商銀行
之前代賬的分錄是 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個分錄,我的賬上 應交增值稅-進行稅額 應交增值稅-銷項稅額 在不斷累積, 我是不是應該加一個分錄變成 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交增值稅-銷項 貸,應交增值稅-進項 貸,應交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
老師,3月報稅時有上期留抵稅額13000,這個在明細賬查不到,應該哪里查?
老師你好,新能源車輛購置稅已申報是免稅,現(xiàn)在對方說發(fā)票開錯了沖紅了,我這邊需要作廢申報,作廢申報的時候系統(tǒng)顯示完稅憑證已出,不能作廢申報,怎么辦?車輛購置稅申報繳納后完稅憑證已出還能作廢申報嗎?謝謝
請問下,供應商提供請款資料的送貨單是供應商自已貼好給過來的嗎?現(xiàn)在都是我客戶身份貼送貨單
有一筆收入客戶直接掃廠家的碼打錢給廠家了1400元,我們做收入分錄的時候要怎么做呢?
老師,有一筆服務費對方先打進款,然后對方現(xiàn)在不打了要求退回去這筆款,沒開過發(fā)票。原路返回這筆款。老師這筆一進一出怎么做分錄呀。
老師,想問下,我現(xiàn)在的公司有個人獨的店,有個小規(guī)模的店,一直有外賬公司代賬,店從23年才開始建立賬,前不久被大數(shù)據(jù)查出來個稅有點問題,外賬公司補稅處理好了,上周稅局又說22年沒建賬有問題,經(jīng)外賬處理又補了一部分稅款,老板現(xiàn)在對外賬有意見想把外賬換了,讓我接手,我學了咱們實操,但是心里還是沒底氣,我怕我處理不好,又怕我接受后稅務上面又又問題了,我一個人又不是背后有個稅務公司,我怕我處理不好,但是不接手,我想著是不是浪費了這次機會,又想即怕,你說我應該怎么辦,主要擔心還是后期稅務在出問題,我怎么處理!
建筑在本省但是不同區(qū)施工,勞務的個稅在哪里申報?直接在外地施工的個稅在哪里申報呢?
老師好,請問個人申請代開的發(fā)票,在電子稅務局怎樣查詢是否有審核通過
老師,公司成立時沒有設(shè)置社保繳費基數(shù),現(xiàn)在設(shè)置了,員工離職時補繳了24年的社保費用,款全是員工個人轉(zhuǎn)到公司對公戶然后繳的社保,這種應該怎么做會計科目呢?
施工圖設(shè)計服務費計在建工程要交印花稅嗎?
算土地開發(fā)還是算其他
同學,你好 如果你滿足免稅的條件,這個就要繳納增值稅,就是一般的投入