你好 不是單位業(yè)務(wù)不入賬可以的 點(diǎn)勾選不抵扣?

就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒(méi)有操作,還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒(méi)有開(kāi),開(kāi)具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來(lái)都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒(méi)有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒(méi)有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒(méi)有關(guān)系,還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng),但是發(fā)票平臺(tái)上忘記了認(rèn)證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會(huì)不會(huì)好點(diǎn)? 2、勾選為不抵扣的專(zhuān)票,但是我賬上也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)不會(huì)有什么影響?而且還是好幾個(gè)月前的事了 3、我有幾張專(zhuān)票,本來(lái)是可以加計(jì)抵減的,但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒(méi)有抵扣,申報(bào)表也是轉(zhuǎn)出了??墒嵌惞軉T打給我說(shuō)還有未抵扣的加計(jì)抵減額。而且稅管員說(shuō)的加計(jì)抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個(gè)竟然對(duì)得上,為什么會(huì)這樣呢?我要怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)老師,1.稅盤(pán)的費(fèi)用屬于既征既退項(xiàng)目嗎?2.快賬軟件里發(fā)票管理,增加發(fā)票有何作用,必須錄入嗎?3.稅盤(pán)的費(fèi)用有普票也有專(zhuān)票,那么專(zhuān)票還勾選認(rèn)證抵扣嗎?不是可以全額退嗎?要是勾選了是不是就不能全額退了?4.我做補(bǔ)記賬兩張普票12.17日和一張專(zhuān)票12.18日,那么1.25日該如何記賬?分錄如何寫(xiě)?日期錄入哪一天去? 這個(gè)行不行 借:應(yīng)收票據(jù)280 應(yīng)收票據(jù)160 應(yīng)收票據(jù)400 貸:庫(kù)存現(xiàn)金840
老師,這個(gè)是不是可以這么說(shuō),就是比如哈,我賣(mài)出商品我也確認(rèn)收入并開(kāi)了發(fā)票,那么也就產(chǎn)生了增值稅納稅義務(wù),如果這時(shí)候我和買(mǎi)家商量好走私戶(hù)轉(zhuǎn)賬的話(比如剛好5萬(wàn)),那我實(shí)際上已經(jīng)收到了這筆款項(xiàng)(5萬(wàn)),但是呢我作為銷(xiāo)售方我的賬上依然掛著應(yīng)收賬款這筆業(yè)務(wù)(5萬(wàn)),那么過(guò)了半年我會(huì)計(jì)將這筆5萬(wàn)的業(yè)務(wù)給做了壞賬處理,等到過(guò)了1年之后是不是就能完全確認(rèn)為損失作為專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)從而少繳納企業(yè)所得稅啊?那這樣作為銷(xiāo)售方是不是我就得了便宜呢
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個(gè)他們家有兩種不同類(lèi)型的項(xiàng)目,一個(gè)是一般計(jì)稅的,開(kāi)9%的專(zhuān)票,還有一個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專(zhuān)票,那勞務(wù)發(fā)票,因?yàn)槭沁x擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,所以這個(gè)項(xiàng)目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,就是說(shuō),它是簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,有時(shí)候,也會(huì)收到一些專(zhuān)票,增值稅專(zhuān)用發(fā)票,但不得抵扣,那按項(xiàng)目來(lái)劃分的話,它就得做一個(gè)進(jìn)項(xiàng),稅額轉(zhuǎn)出。我是想問(wèn)的是在增值稅發(fā)票勾選平臺(tái),就我剛剛截圖給你的,它有一個(gè)抵扣統(tǒng)計(jì)和不抵扣統(tǒng)計(jì),那我在增值稅申報(bào)表主表里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目,就是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的,只要收到專(zhuān)票,我們都做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專(zhuān)用勾選平臺(tái)里面我們應(yīng)該怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,制造費(fèi)用相關(guān)費(fèi)用是全部分?jǐn)偟疆a(chǎn)成品上嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答
電腦文檔打字的時(shí)候總是亂出其他的,甚至還會(huì)跳到其他單元格是咋回事
如果一般納稅人企業(yè)出口報(bào)免稅不做退稅. 后面計(jì)算企業(yè)所得稅我能不能讓供應(yīng)商開(kāi)普票計(jì)算成本. 還是說(shuō)一般納稅人進(jìn)項(xiàng)票一定只能是增值發(fā)票
增值稅專(zhuān)用發(fā)票 稅率13% 在增值稅上可以抵稅,在所得稅上專(zhuān)票有什么作用?
來(lái)料加工和進(jìn)料加工有什么區(qū)別?
來(lái)料加工和進(jìn)料加工有什么區(qū)別
老師好 請(qǐng)教一下。公司注冊(cè)資本100萬(wàn)是認(rèn)繳的,共3位自然人股東,假設(shè)賬上有未分配利潤(rùn)100萬(wàn),從來(lái)沒(méi)有提取過(guò)法定盈余公積金,本月一位股東想分紅后轉(zhuǎn)讓股權(quán)。 1、認(rèn)繳可以分紅嗎 2、分紅就轉(zhuǎn)讓股權(quán)這種情況還必須提取法定盈余公積金嗎 3、提取法定盈余公積金后股東按所有者權(quán)益還是未分配利潤(rùn)分紅。
以600萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)丙合伙企業(yè)10%的份額,擔(dān)任有限合伙人 合伙協(xié)議約定合伙期限5年,不考慮其他因素。屬于哪一類(lèi)金融資產(chǎn)?記交易性金融資產(chǎn)還是其他債權(quán)投資。站在投資方角度
老師!單位車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)中途退保險(xiǎn)費(fèi),怎么做分錄?


那我理由選什么?用于非應(yīng)稅項(xiàng)目 用于免稅項(xiàng)目 用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi) 非正常損失的 其他
因?yàn)樗皇窃蹎挝坏臉I(yè)務(wù),咱就選擇其他就行,他和上面那幾個(gè)列舉的對(duì)不上。
其他(要寫(xiě)備注),我就備注“不符合規(guī)定,不能報(bào)銷(xiāo),不入賬?!边@樣就可以吧,不會(huì)給公司產(chǎn)生什么風(fēng)險(xiǎn)吧
可以的,咱真實(shí)情況這樣寫(xiě)沒(méi)問(wèn)題。
那進(jìn)行增值稅申報(bào)的時(shí)候,是否有影響?這樣票不入賬,是不是就不會(huì)帶出數(shù)據(jù)
咱們點(diǎn)勾選不抵扣是不填寫(xiě)報(bào)表的,然后不是單位的業(yè)務(wù),咱也不需要賬務(wù)處理。
好的,謝謝
不客氣,問(wèn)題解決,請(qǐng)好評(píng)。