當年銷售研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品(包括組成部份)對應(yīng)的材料部份的研發(fā)支出費用,通常不能算作當年銷售收入研究費用的占比。 銷售收入研究費用的占比通常指的是公司在銷售收入中投入的研究開發(fā)費用所占的比例。這部分費用通常包括研發(fā)人員的工資、試驗檢測費用、材料費、設(shè)備折舊費等。 如果研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料部份,這部分材料費用通常會被計入產(chǎn)品的生產(chǎn)成本中,而不是作為研發(fā)費用計入公司的研究開發(fā)費用。因此,這部分費用不能算作當年銷售收入研究費用的占比。
老師,您好! 請問一下,匯算清繳報表中 這個研發(fā)明細表中的第48行,減:當年銷售研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品(包括組成部分)對應(yīng)的材料部分,有沒有要有入庫的產(chǎn)品的啊?或是要減幾個百分點呢?
國家稅務(wù)總局公告2017年第40號規(guī)定,企業(yè)研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品或作為組成部分形成的產(chǎn)品對外銷售的,研發(fā)費用中對應(yīng)的材料費用不得加計扣除。請問老師,那這部分材料我可以不做在研發(fā)費 直接做在成本里面不可以嗎? 就是直接走成本反正不能加計扣除 也不兜研發(fā)費了 。
A107012 《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》填報,48行“當年銷售研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品(包括組成部分)對應(yīng)的材料部分”,這個金額是全部的材料金額還是可以只用一部分金額?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表第48行,減: 當年銷售研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品(包括組成部分)對應(yīng)的材料部分,這是什么意思?
老師,您好! 請教您: 當年銷售研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品(包括組成部份)對應(yīng)的材料部份,的那部份的研發(fā)支出費用,還能算當年銷售收入研究費用的占比嗎? 謝謝老師解答
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝