您好,這個是可以一致的
老師你好我們成立了工會委員會,有專門的工會賬戶和稅號,這種情況要單獨(dú)建立賬套么,還是在我們公司賬套下加一個銀行賬戶做賬就可以
老師,請問一下個人獨(dú)資企業(yè)的,現(xiàn)在注銷不了,需要流水,以前沒有開公戶的。這個員工收錢的。咋整 補(bǔ)賬稅管員也想跟賬本能一一對應(yīng),跟公戶一致(之前沒有開公戶的?,F(xiàn)在走流水) 那我能不能 先讓實(shí)際收錢的人,轉(zhuǎn)錢進(jìn)來,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 —員工名字 這個需要什么證明嘛? 開票出去了,借應(yīng)收賬款 貸主營 應(yīng)交增值稅 還是收錢這個人存現(xiàn)金進(jìn)來但是不是法人啊,借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金 。借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款 。 我這個需要怎么走一遍流水比較好錒
我朋友的公司是搞工程設(shè)計(jì)的,現(xiàn)在公司缺發(fā)票,然后項(xiàng)目上的施工班組要發(fā)一兩百萬的結(jié)算款工資,施工人員都不是掛靠單位的,公賬直接轉(zhuǎn)款就會開不了發(fā)票。是否可以讓項(xiàng)目上施工班組的各個包工頭在銀行開一個體賬戶,然后公司的公賬轉(zhuǎn)款,再由他們開發(fā)票給公司。你是財(cái)務(wù)方面的老口子[偷笑]就想問問你這種操作行不行的通嗎?
老師你好,我想咨詢一下,我們采購部員工在當(dāng)月1號打的借款單要付材料款(辦了借款單手續(xù),領(lǐng)導(dǎo)也審批了,通過銀行基本戶付了)當(dāng)月20號發(fā)票回來了,發(fā)票領(lǐng)導(dǎo)也簽完字審核了,這個發(fā)票直接進(jìn)成本,發(fā)票如果是20號開的,但是1號通過銀行轉(zhuǎn)賬把款已經(jīng)付了,直接把借款單退給采購部員工,直接拿1號的銀行付款回單和發(fā)票直接做賬可以嗎,但是銀行付款回單是1號付的,發(fā)票20號開的,這個時(shí)間順序合理嗎
老師,我想問下這個面試一般要怎么應(yīng)對 在招崗位是SAP信息化管理會計(jì)崗,我們這個崗位一方面要用到你過往的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),一方面還有信息化部分,信息化主要是需要你后期能使用SAP這套ERP系統(tǒng)的財(cái)務(wù)模塊進(jìn)行做賬,報(bào)表以及一些財(cái)務(wù)管理流程設(shè)置的操作,除了需要涉及到一些管理會計(jì)的工作(比如利潤中心、成本中心、獲利能力分析等等)是往管理會計(jì)發(fā)展的一個崗位,也可以往財(cái)務(wù)會計(jì)和財(cái)務(wù)分析發(fā)展,要求需要你具備財(cái)務(wù)的相關(guān)業(yè)務(wù)知識
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計(jì)20萬,其中包括工資五險(xiǎn)一金10萬,服務(wù)費(fèi)6萬,合計(jì)預(yù)扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計(jì)20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則按國內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進(jìn)項(xiàng)票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
老師,這個有沒有要求說不能一致的?
這個的話,目前法律上是沒有這個規(guī)定的