你好!這個(gè)填費(fèi)用報(bào)銷單就行。其實(shí)這個(gè)沒(méi)有固定的,看企業(yè)內(nèi)部的要求
如果報(bào)銷車票和加油費(fèi),費(fèi)用報(bào)銷單上是寫差旅費(fèi)還是寫車票費(fèi)、加油費(fèi)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,私車公用出差到外地取得的加油費(fèi)用和餐飲費(fèi)是否可以入到差旅費(fèi)里,填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單還是費(fèi)用報(bào)銷單就可以了
老師,銷售員報(bào)銷的加油票能寫到差旅費(fèi)報(bào)銷單里嗎?還是不做差旅費(fèi)里,單獨(dú)報(bào)銷。車是公司租的車
老師,請(qǐng)問(wèn)出差途中發(fā)生的加油費(fèi),是一起在差旅費(fèi)報(bào)銷單中列出嗎?平時(shí)發(fā)生的加油費(fèi),是不是填費(fèi)用報(bào)銷單?
老師,報(bào)銷出差加油費(fèi),填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,還是費(fèi)用報(bào)銷單?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,一張費(fèi)用報(bào)銷單,可以寫幾類的的費(fèi)用嗎?比如辦公費(fèi),招待費(fèi),加油費(fèi)。可以寫一張?
你好!可以的。這個(gè)沒(méi)關(guān)系。多寫幾個(gè)都行