您好,113除1.05是發(fā)票價(jià)稅合計(jì),收的稅點(diǎn)是113/1.05*5% 開票票面上不含稅銷售的金額 95.23和票面上注明的稅款12.38 和對方要收我們的稅款5.38
老師,你好,我們公司賣一個(gè)貨運(yùn)軟件系統(tǒng)出去,簽的合同是不含稅金額125000,開票另收8個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)錢,預(yù)付款是70%給我們,等對方驗(yàn)收合格,在給我們另外的30%的錢,我們給他們開125000的銷項(xiàng)專票,客戶是不是得打到我們公戶125000,,加稅點(diǎn)錢,那客戶的意思是我們再給他打回去30000多,這個(gè)我們可以通過公戶直接打給他嗎
有個(gè)單位自己沒法和客戶簽合同,因?yàn)闆]有招標(biāo)成功,要我們這邊幫她去簽合同,采購也是我們?nèi)ゲ少?,她們?huì)把采購款打給我們,銷售也是我們開票出去,收到的貨款加上稅點(diǎn)錢,對方也會(huì)打給我們。但是對方是個(gè)體戶打款過來,能讓他們打到我們對公賬號(hào)嗎?打款的備注寫什么合理?
我們賣熱水器的有個(gè)一般納稅人有個(gè)小規(guī)模進(jìn)貨廠家給我們開折扣就讓發(fā)票給小規(guī)模不開折扣就發(fā)票給一般人我們有一部分客戶是個(gè)體戶他不要票也不對公打款小規(guī)模進(jìn)貨有折扣,單價(jià)低,一直做無票收入進(jìn)貨價(jià)基礎(chǔ)上加5—10個(gè)點(diǎn)不是真實(shí)銷售單價(jià) 分錄借現(xiàn)金貸收入,沒有票流資金流,現(xiàn)在讓個(gè)體戶打款到對公,但是我不知道要不要給他們開發(fā)票,因?yàn)樗麄儾灰?,要是給他們開也行,開的話有時(shí)候機(jī)器型號(hào)也和真實(shí)型號(hào)對不上,因?yàn)橛械男吞?hào)在一般人那里,又不能讓他們兩個(gè)地方打款,他們都是自己名字打款給對公,我要是給他們個(gè)人名字開票,按照打款金額開,不管機(jī)器型號(hào), 打款和開票金額一致,還是他們對公打款我還按照以前做無票,然后做銷售金額和打款金額一致,哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)小一些
老師你好,我想問一下:我是個(gè)體工商戶,對方要求開具3%的普通發(fā)票,普通發(fā)票是不可以抵扣的吧?在季度內(nèi),不超過30萬的收入,我開具普通發(fā)票是免稅的吧?所以就算我給對方開具3%的普通發(fā)票,我也是不需要交稅的吧?平時(shí)我開具的都是“通用機(jī)打發(fā)票”,上面是沒有顯示稅率的,這普通發(fā)票和“通用機(jī)打發(fā)票”有什么區(qū)別呢?
比如說對方開一張票 不含稅銷售額是100 票面上的稅點(diǎn)是13塊 對方收我5個(gè)點(diǎn) 也就是(100+13)?5% 對方收我稅點(diǎn)通過私戶打過去 公戶打113 那現(xiàn)在我改了通過公戶打總共打了113 私戶不打錢 發(fā)票上注明的稅率是13% 那對方開票票面上不含稅銷售的金額 和票面上注明的稅款 和對方要收我們的稅款分別是多少
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對財(cái)務(wù)人員,企業(yè),他個(gè)人來說,有哪些風(fēng)險(xiǎn),特別是財(cái)務(wù)人員有什么影響沒有
老師,工資個(gè)稅,前幾個(gè)月申報(bào)都不超5000,六月所屬期申報(bào)了5800元,是不是累計(jì)數(shù)不超過都不用預(yù)繳?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期沒有收入,進(jìn)項(xiàng)稅都是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅稅,這個(gè)月報(bào)表已經(jīng)申報(bào)完成了。還有哪些需要操作的地方嗎?應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)稅不用進(jìn)行勾選認(rèn)證的操作吧?
老師,采購蘋果的裝箱整理人工費(fèi),是記費(fèi)用還是記成本哈
知識(shí)產(chǎn)權(quán)做什么會(huì)計(jì)科目?
老師,請問企業(yè)工資因資金不足,有兩個(gè)月沒有發(fā)工資了,但每個(gè)月都按應(yīng)發(fā)工資申報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在要報(bào)季度報(bào)表了,是不是把應(yīng)付職工薪酬的貸方轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款,這樣好些嗎?
老師,建筑勞務(wù)工假如說2.3月份申報(bào)人數(shù)1個(gè)且0工資申報(bào),現(xiàn)在合并申報(bào)5-6月工資,但是還是有一部分人員工資高可以把入職日期往前改不,前面都申報(bào)工資啦
老師 請問跨區(qū)域建筑服務(wù)預(yù)繳所得稅,今年預(yù)繳的,漏記賬了,可以在6月補(bǔ)記嗎?
事業(yè)單位處置固定資產(chǎn)賬務(wù)處理
老師好,期初未繳稅額是什么意思呢?