同學(xué)您好,一、采購庫存商品時,分錄是: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款)
老師你好,我公司是小規(guī)模納稅人,收購農(nóng)作物秸稈,玉米芯,花生皮之類的,收購后直接賣給工廠,收購是從農(nóng)民手里收購的,成本這一塊怎么處理呢?
老師,我新接手了一個公司的賬,這賬做的我腦袋疼,這個公司是農(nóng)副產(chǎn)品公司(一般納稅人),主要收購花生果,篩選出精品花生果,篩選剩下的扒殼出花生米。我看了一下賬,原先的會計為了增加成本開了很多進(jìn)項發(fā)票(自開收購發(fā)票),我粗略算了一下貨賣沒了,還有留抵稅額,虧了100多噸,沒有貨了還在賣貨開票有留底稅額,這個賬怎么處理?老師給個建議?謝謝老師鬧心??!
老師,您好,麻煩問一下,我們公司屬于小規(guī)模納稅人,在農(nóng)村收購糧食的,我想了解一下,從農(nóng)民手里收的糧食怎么做賬,是我們自己可以開具發(fā)票嗎
請問我公司是做糧食 玉米收購的,從農(nóng)民手里收購過來了再賣出去,但是收購的時候產(chǎn)品干濕度會有差異,那我們開進(jìn)來100噸糧食,實際上沒有銷售到100噸 但是稅務(wù)局要求做數(shù)量金額式明細(xì)賬,這就會導(dǎo)致我們賬面利潤很多每個月開幾百萬銷項出去,數(shù)量如果和購進(jìn)來的一致 就會導(dǎo)致所得稅稅負(fù)很高,這種情況該怎么處理呢?
老師,我們是一般納稅人木材廠公司,想問下,收購農(nóng)戶木材的時候,賬務(wù)處理是怎么做的。比如收了十萬的木頭
老師 假如是公司的第二個月 工商登記費為啥還計入開辦費 都第二個月了還分為籌建時間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務(wù)業(yè),稅率是6%,增值稅稅負(fù)率的控制是看年度,不是看月,每個月繳納增值稅其實不用特意去控制稅負(fù)率,等到年底時再測算下當(dāng)年的稅負(fù)率,不低于1%,或者說不低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2%~3%,對嗎?
老師,2月無票收入500萬,3月開了100萬的發(fā)票,無票收入又做了300萬,那填無票收入就應(yīng)該是開的發(fā)票金額減去無票收入金額200萬嗎
法人能用驗證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報8000元,扣除各種社保費用和附加要扣個稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡易計稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對嗎?
我們是新能源公司 主要負(fù)責(zé)銷售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
小規(guī)模進(jìn)項稅按3%計算嗎
借,庫存商品23300.97 應(yīng)交稅費699.03 貸,銀行存款24000
這么做對嗎
農(nóng)產(chǎn)品一般納稅人可以計算抵扣9% 借,庫存商品21600 應(yīng)交稅費2400 貸,銀行存款24000
農(nóng)產(chǎn)品小規(guī)模是不是就直接 借,庫存商品24000 貸,銀行存款24000 就可以了
學(xué)員您好,是的,對的