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上個(gè)月買辦公用品花了79.2,收到普票做管理費(fèi)用了,都結(jié)轉(zhuǎn)完了之后這個(gè)月月初,對(duì)方把普票紅沖掉了79.2,又開了一張70.2的普票,該怎么做分錄?我是一般納稅人

2023-12-04 11:42
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借:銀行存款 9 貸:管理費(fèi)用 9

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借:銀行存款 9 貸:管理費(fèi)用 9
2023-12-04
你好,你紅字沖減之前的,然后按10月的重新做
2024-10-25
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)、貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、貸:銷項(xiàng)稅!稅額負(fù)數(shù)
2024-07-04
同學(xué)你好,你做一個(gè)負(fù)數(shù)在做一個(gè)正數(shù)
2021-10-24
借應(yīng)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
2022-08-09
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