個(gè)體經(jīng)驗(yàn)所得稅一般是按年征收的,但是具體的規(guī)定可能會(huì)因地區(qū)和政策的不同而有所差異。 關(guān)于你的具體情況,由于你的銷(xiāo)售額較大,建議你與當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)部門(mén)聯(lián)系,了解具體的納稅規(guī)定和要求。同時(shí),如果你的銷(xiāo)售收入在每個(gè)月都有較大的波動(dòng),你可能需要考慮在每個(gè)月都進(jìn)行申報(bào),以避免在年底出現(xiàn)較大的稅款繳納壓力。 此外,如果你的銷(xiāo)售額較大,可能還需要考慮合理規(guī)劃稅款的方式,以避免因?yàn)檫^(guò)度延遲申報(bào)而導(dǎo)致的稅務(wù)問(wèn)題。 最后,關(guān)于是否可以按一年一年的方式計(jì)算個(gè)人所得稅,也需要根據(jù)具體的政策規(guī)定來(lái)確定。一般來(lái)說(shuō),個(gè)人所得稅是按照年度進(jìn)行申報(bào)和繳納的,但是具體的規(guī)定可能因地區(qū)和政策的不同而有所差異。
個(gè)體戶開(kāi)發(fā)票每個(gè)季度都超30萬(wàn),這個(gè)月之前一直是按月繳納,交的大約是3.5%左右,從這個(gè)月稅務(wù)局說(shuō)季度超30萬(wàn)要全額征收,讓我補(bǔ)交上個(gè)月的個(gè)人所得稅。我想知道等年底總結(jié),這個(gè)季度之前繳納的稅還要補(bǔ)交嗎?還是只補(bǔ)交這一個(gè)季度的?
老師我們公司是從7月份開(kāi)始運(yùn)營(yíng)才有工人,從7月份才開(kāi)始申報(bào)個(gè)人所得稅的,7月份8月份沒(méi)有發(fā)工資我都做得是零申報(bào),7月份的工資是9月份才發(fā)的,9月份我申報(bào)的是7月份的工資,10月份申報(bào)的是9月份的工資都沒(méi)有上過(guò)稅,因?yàn)橛袀€(gè)累計(jì)額20000萬(wàn),我們工人工資差不多都是在5000左右,所以就沒(méi)有上過(guò)稅,10月份申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,有幾個(gè)月工資在1萬(wàn)左右的已經(jīng)超過(guò)2萬(wàn)了,所以上個(gè)月就開(kāi)始上個(gè)稅了,我現(xiàn)在做10月份,11月份的工資表,個(gè)稅我要怎么計(jì)算,麻煩老師教教我
您好,我的公司是煙臺(tái)云妮建筑勞務(wù)有限公司,2021年總共開(kāi)具了八十多萬(wàn)的發(fā)票,二十萬(wàn)左右的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,六十萬(wàn)左右的電子普票,想咨詢一下,我這個(gè)企業(yè)所得稅該是多少?電子普票也要計(jì)算在企業(yè)所得額里邊嗎?
老師,我們是季度申報(bào)所得稅的一般納稅人,7月份開(kāi)票500萬(wàn),但是7月份的費(fèi)用只有200萬(wàn)左右,7月份要交所得稅嗎,還是說(shuō)等10月份申報(bào)所得稅的時(shí)候7-9月在一起,這樣是不是8月如果有虧損,7月和8月的就可以相抵了吧,
公司是去年11月成立的,但是利潤(rùn)有40萬(wàn)左右 要交1萬(wàn)多的所得稅,但是老板想做成虧損,想要讓合作公司現(xiàn)在開(kāi)一些成本票來(lái)拉低利潤(rùn),這種可以嗎?然后這個(gè)月剛升一般納稅人,我們收專(zhuān)票普票做進(jìn)22年12月有影響嗎?
請(qǐng)問(wèn) ,一個(gè)公司有多個(gè)銀行賬戶,有些款項(xiàng)從農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)到農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 ,分錄為 借:銀行存款-農(nóng)發(fā)行 貸:銀行存款-農(nóng)行 那財(cái)務(wù)軟件里查詢明細(xì)賬銀行存款余額時(shí)怎么能分別查詢?
老師你好,上個(gè)月發(fā)工資時(shí)一位員工的工資扣著沒(méi)發(fā),怎么做分錄,謝謝
老師,必刷550題和正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校的是一樣的么
請(qǐng)問(wèn)老師,影視行業(yè),給別人后期剪輯確認(rèn)收入,人工成本就記的管理費(fèi)用,就沒(méi)成本結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,錢(qián)付出去了,票要不回來(lái),如何處理賬務(wù),能做壞賬不
老師:請(qǐng)問(wèn)在會(huì)計(jì)學(xué)堂報(bào)名以后,可以更換輔導(dǎo)答疑老師嗎?
老板私戶發(fā)了部分工資,沒(méi)有交社保也沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,可以不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算嗎
收到一張個(gè)人A代開(kāi)的原材料進(jìn)項(xiàng)普通發(fā)票,發(fā)票金額14337.87元。其中10000元為貨款,4337.87是我司為A代扣代繳的稅費(fèi)(其中2685.50元為代扣代繳的增值稅,67.14為代扣代繳的城建稅,26.85元為代扣代繳的地方教育費(fèi)附加,40.26為代扣代繳的教育費(fèi)附加,1518.10為代扣代繳的個(gè)人所得稅。),最后我司支付了A10000元,4337.87元全當(dāng)扣回的代扣代繳的稅款,請(qǐng)問(wèn)么做平???
個(gè)體戶交的增值稅和經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅的區(qū)別。
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人人在大征期都報(bào)什么稅?
那我這個(gè)7萬(wàn)多的票,要現(xiàn)在開(kāi)還是下個(gè)月開(kāi)比較合適呢?
同學(xué)你好 現(xiàn)在開(kāi)就可以
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝