需要交90000*1%的增值稅的哈
第一,我們是核定征收增值稅。第二,我們既銷售免稅的農(nóng)產(chǎn)品,又銷售征稅的商品。我們核定的金額是月9萬(wàn),季度27萬(wàn)。我們季度實(shí)際銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品10萬(wàn),征稅商品30萬(wàn)。我想知道這10萬(wàn)的農(nóng)產(chǎn)品還免稅嗎?老師
小規(guī)模農(nóng)副產(chǎn)品,自產(chǎn)自銷的,稅率還是選免稅嗎?有限制季度30萬(wàn)免征增值稅嗎
老師,我們公司是有農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的小規(guī)模,第四季度1%稅率的不含稅銷售9萬(wàn),自產(chǎn)免稅23萬(wàn),我的增值稅要上多少?
老師,早,我們公司是有農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的小規(guī)模,第四季度1%稅率的不含稅銷售9萬(wàn),自產(chǎn)免稅23萬(wàn),我的增值稅要上多少?
老師,我問(wèn)一下,我們公司是農(nóng)業(yè)種植小規(guī)模納稅人,公司從農(nóng)戶這里收到自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,開具了代收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票做成本,公司銷售產(chǎn)品,開具的銷售發(fā)票稅率是多少?屬于免稅的嗎?
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
老師,就是每季1%和免稅的銷售超30萬(wàn),繳1%開出的增值稅,不超就不繳了,對(duì)嗎?
謝謝老師已經(jīng)解決了
不客氣,祝你工作順利!感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。