借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值。 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入。
小規(guī)模納稅人季度銷售額未超30萬元,入賬時(shí)3%減按1%計(jì)算增值稅,申報(bào)表該怎么填?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,對(duì)于每個(gè)季度不超過30萬不繳納增值稅,那么對(duì)于我之前公司開票做收入記入增殖稅部分(未交增值稅)季度末該如何做賬呢
老師,我是小規(guī)模的,這季度沒有超三十萬,應(yīng)該是免稅的,那我的增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
小規(guī)模納稅人季度未超過45萬,每個(gè)月有收入的時(shí)候增值稅分錄怎么做呢?
老師,你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,季度不超30萬時(shí),那個(gè)免稅收入要怎么做分錄、入賬呢?
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢,個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購員一會(huì)委外加工回來的,一會(huì)外購直接買回來的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
老師,為啥汽車4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請(qǐng)問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
老師 ,我們老板想給人送禮75000,怎么做合適?
你好 記招待費(fèi)就可以了?
沒有發(fā)票
可以 納稅調(diào)整就行的?
可以掛成應(yīng)收款嗎?
要是往來款計(jì)入應(yīng)收賬款是可以。
12月31日需要還回來嗎?
要是借款就是執(zhí)行合同約定就行。
要是老板的借款年底要還回來的。
是個(gè)人 其他應(yīng)收款
不是老板 是給送禮的人(掛的是對(duì)方的個(gè)人借款)
要不是股東就執(zhí)行合同約定。
這個(gè)掛賬會(huì)一直在賬上,因?yàn)殄X不會(huì)還回來(是送禮了),怎樣做這筆業(yè)務(wù)最合適?
所以第1個(gè)回復(fù)記招待費(fèi)才是正確處理呀。
如果被稅務(wù)查賬,我們企業(yè)是不是還得給對(duì)方補(bǔ)交個(gè)人所得稅?
好的,第1個(gè)問題還有疑問嗎?
好的是什么意思?
咱們第1個(gè)提問的問題,現(xiàn)在還有疑問嗎?
沒有啊 我在問補(bǔ)交個(gè)稅的問題
前面的沒有問題了,新的問題您需要重新提問,謝謝。