你好,支付出去的工資是不是沒(méi)有計(jì)提 應(yīng)交稅費(fèi)你要么少做了集體,要么是有留底
應(yīng)付職工薪酬的期末余額在貸方,是負(fù)數(shù)。表示什么意思?
老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付職工薪酬期末余額為負(fù)數(shù)是什么意思呀?應(yīng)交稅費(fèi)也是負(fù)數(shù),什么意思呀?
老師 資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費(fèi) 期末余額為負(fù)數(shù) 是什么意思呀
老師 資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費(fèi) 期末余額為負(fù)數(shù) 是什么意思呀
老師,借方應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)是什么意思呀?
老師,賣(mài)車(chē)的印花稅是按次申報(bào)嗎?
我們公司8月28日補(bǔ)繳了2024年12月份增值稅263.05元,滯納金29.57,因?yàn)楣?024年度里有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出263.05元,因?yàn)?2月份有銷(xiāo)項(xiàng)稅,8月28日補(bǔ)繳增值稅,重新申報(bào)增值稅申報(bào)表,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該如何處理。
老師請(qǐng)問(wèn)下施工加材料開(kāi)九個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,怎樣讓客戶做固定資產(chǎn)
你好,老師,舉個(gè)例子,我們是生產(chǎn)商,有客戶找我們買(mǎi)50度的定制酒,42度一級(jí)散酒,好幾個(gè)品名這樣就算成品了是吧,然后庫(kù)存商品這個(gè)科目的數(shù)量是負(fù)數(shù),中間是哪個(gè)環(huán)節(jié)需要完善一下呢,老師,我們自制半成品上面也沒(méi)有這個(gè)科目,只有原酒
老師咨詢下,A公司對(duì)準(zhǔn)B公司前購(gòu)銷(xiāo)合同,我們是C公司,B公司是小規(guī)模納稅人,A公司開(kāi)票及打款給C公司,C公司現(xiàn)在怎么同AB公司處理這業(yè)務(wù)。
老師,我們公司無(wú)償使用個(gè)人房產(chǎn)做辦公室,采集房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,怎么計(jì)算
公司買(mǎi)了一些商品,用于職工福利,不能抵扣增值稅,但是收到的發(fā)票是專(zhuān)用發(fā)票。是否需要在電子稅務(wù)局中不抵扣勾選里去勾選這張專(zhuān)用發(fā)票?還是需要在抵扣類(lèi)勾選中去勾選,再去申報(bào)表中填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
你好老師,我這邊看一家酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人報(bào)的是24年增值稅申報(bào)表提問(wèn)一下,電子稅務(wù)局發(fā)票查詢當(dāng)月金額是10w,應(yīng)納增值稅不含稅銷(xiāo)售額和增值稅專(zhuān)用發(fā)票相同是6.9加上免稅銷(xiāo)售額3.6w,兩個(gè)金額加起來(lái)不是10.5w了,為什么兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣,有那些可能
請(qǐng)問(wèn) 報(bào)完稅了 發(fā)現(xiàn)有個(gè)高鐵票沒(méi)做賬 是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的 我也沒(méi)勾選 這種怎么操作 可以先入賬 下個(gè)月勾選抵扣嗎
老師,我們收到充值卡的不征稅發(fā)票,用于業(yè)務(wù)招待,當(dāng)時(shí)入賬了,但是后來(lái)沒(méi)收到消費(fèi)小票,可以稅前扣除嗎,還是說(shuō)可以使用其他憑證作為消費(fèi)依據(jù)
老師,請(qǐng)問(wèn)月底進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),需要轉(zhuǎn)出到未交增值稅嗎?
這個(gè)做不做都可以的
如果做的話,是不是做到多交增值稅呀?
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了, 轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額就表示留底
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
謝謝老師
不用客氣,工作愉快