你好!這個(gè)沒什么的了
王老師1,你上面說的留抵稅額要在其他流動(dòng)資產(chǎn)或非流動(dòng)資產(chǎn)填列。這個(gè)直接在報(bào)表上面填嗎?還是要做分錄的?財(cái)務(wù)軟件做賬要怎么調(diào)整?
財(cái)務(wù)報(bào)表里面把增值稅留抵寫在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面,報(bào)表是軟件自動(dòng)生成的,這個(gè)一般不是在應(yīng)交稅費(fèi)里面負(fù)數(shù)列示嘛
老師好!我在報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)在稅務(wù)平臺(tái)申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)和財(cái)務(wù)軟件里面的數(shù)據(jù)不一樣,比財(cái)務(wù)軟件里面的數(shù)字大一些,這樣能行嗎?會(huì)不會(huì)影響后期,比如說下一年匯算清繳的數(shù)據(jù)?
老師 更換財(cái)務(wù)軟件以后新的財(cái)務(wù)軟件將應(yīng)交稅費(fèi)里的一部分在報(bào)表的其他流動(dòng)資產(chǎn)里面顯示,這樣有影響嗎?
老師好,請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)–待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額4萬元,財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)填列在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額負(fù)數(shù),這樣對(duì)嗎?不是說待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額要填在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面嗎?正確的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么填?
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
這樣和原來的報(bào)表上資產(chǎn)增加了?
你好!資產(chǎn)是會(huì)增加
這樣可以嗎?
你好!可以的。這個(gè)估計(jì)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)過去了
好的 謝謝!
您好!不用客氣的了