你好,會(huì)計(jì)上還是計(jì)入固定資產(chǎn),然后按月來(lái)計(jì)提折舊,然后所得稅前可以一次性作為成本扣除是這樣的。

老師您好!我公司去年五月份購(gòu)進(jìn)小轎車一臺(tái),百分之十三的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)全額抵扣了,并且按照稅法有一條說(shuō)企業(yè)購(gòu)進(jìn)五百萬(wàn)元以下的機(jī)器設(shè)備還有運(yùn)輸工具可以一次性進(jìn)成本費(fèi)用,所以我們一次性提足了折舊,現(xiàn)在公司想變買賣這臺(tái)車我想問(wèn)增值稅怎么交?買的車錢怎么入賬呢?走固定資產(chǎn)清理?還是進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入呢?請(qǐng)老師指教!
老師,您好!是這樣的當(dāng)時(shí)建設(shè)單位轉(zhuǎn)了6萬(wàn)給我們建筑公司買了某個(gè)工程的團(tuán)體意外險(xiǎn),后來(lái)因?yàn)橐恍┰颍@個(gè)工程不是我們公司做了,由另外一個(gè)建筑公司接手做了,這份團(tuán)體意外險(xiǎn)也更改了被保險(xiǎn)人,那這筆賬我該怎么計(jì)賬?6萬(wàn)元的發(fā)票已經(jīng)開(kāi)過(guò)來(lái)了給我們公司,之前收到建設(shè)單位打的款我已經(jīng)計(jì)入了預(yù)收賬款,付款給保險(xiǎn)公司我也計(jì)入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,這個(gè)工程又不是我們公司做了,我后面的賬務(wù)處理該怎么做???
您好,老師。我單位開(kāi)發(fā)了一棟大樓,要到2023年12月底完成竣工備案。但是現(xiàn)在已經(jīng)對(duì)外出租了,并開(kāi)出了租金收入的增值稅專用發(fā)票。對(duì)方也已經(jīng)抵扣。就想問(wèn)您,這筆賬務(wù)處理我該如何做呢?記收入了,但是成本可以先不計(jì)嗎?
請(qǐng)問(wèn),我們是制造業(yè),購(gòu)進(jìn)了一臺(tái)設(shè)備,款已經(jīng)付清,現(xiàn)在收到發(fā)票了,我想一次性計(jì)入成本,這個(gè)全程的賬務(wù)處理該如何做呢
老師,我方是購(gòu)買方,購(gòu)買了一個(gè)大型設(shè)備,設(shè)備已到貨,但是未驗(yàn)收,付款方式為3 3 3 1 ,目前已經(jīng)預(yù)付60%,對(duì)方已經(jīng)將全部發(fā)票開(kāi)來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)這種情況合理么 稅法準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則我們看哪條 我們?nèi)绾巫鲑~?
小規(guī)模取得了專票,是不是按按普票用計(jì)入成本呢,老師?
固定資產(chǎn)未折舊完出售,銷售收入小于賬面剩余價(jià)值,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出對(duì)嗎,若是一般納稅人但是建筑簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目開(kāi)3個(gè)點(diǎn)合理嗎
黃金行業(yè)加工行業(yè),增值稅附表一,服務(wù)費(fèi)填寫應(yīng)稅勞務(wù),還是簡(jiǎn)易計(jì)稅
老師,您好,問(wèn)下公司是工廠生產(chǎn)銷售貨物,線上線下都銷售,現(xiàn)在電商平臺(tái)讓我開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,這個(gè)可以開(kāi)嗎?
老師好,我們有一批貨賣了一點(diǎn),退了剩余部分,供應(yīng)商給我們退款,錢退多了,多余的退款項(xiàng)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?這批貨是之前小規(guī)模納稅人只進(jìn)購(gòu)進(jìn)的,現(xiàn)在已經(jīng)變成一般納稅人了
老師好,預(yù)繳的企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?可以直接做分錄借所得稅費(fèi)用貸銀行存款嗎?
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計(jì)臺(tái)歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個(gè)項(xiàng)目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個(gè)員工離職的,這種個(gè)人部分怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)公司有兩個(gè)股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個(gè)股東沒(méi)有實(shí)際入股,另外實(shí)繳了,沒(méi)有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分


所得稅稅前一次性扣除后,按月計(jì)提的費(fèi)用如何處理
https://mp.weixin.qq.com/s/AJYQ9lV3YbfwpmSfINHqSA 500萬(wàn)固定資產(chǎn)一次扣除操作這是詳細(xì)的填寫說(shuō)明和案例