同學請稍等,老師給你計算一下啊

某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年3月份發(fā)生以下經濟業(yè)務:(1)4日,購進一臺生產用設備,價款200000元,增值稅額26000元,支付運費2000元取得增值稅專用發(fā)票,已投入使用;(2)10日,購進一批化工材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款80000元,增值稅稅額10400元,支付運費l500元并取得增值稅專用發(fā)票,已驗收入庫;(3)25日,銷售產品3000,含稅單價113元,款已收訖。要求:分別計算該化妝品廠3月份增值稅銷項稅額、可以抵扣的增值稅進項稅額及當月應納增值稅
1.某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產銷售的產品適用增值稅基本稅率13%,交通運輸為9%。10月 發(fā)生以下經濟業(yè)務: (1)購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為400000元, 取得運輸部門開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的運費為20000元,增值稅1800元。 (2)接受外單位投資轉入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為100000元,增值稅13000元,材料未到。 (3)購進低值易耗品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為50000元,款項已支付,低值易耗品尚未驗收入庫。 (4)銷售產品一批,開出增值稅專用發(fā)票,價款90000元,稅款117 000元。(5)將產品投資入股200000元(成本價),該企業(yè)無同類產品售價,該產品 (6)銷售已使用過的一臺設備,取得收入220480元(含稅價),設備賬面原值200000元(2008年 購入,當時未抵扣進項稅額)。 根據上述資料,計算該企業(yè)10月份應繳納的增值稅稅額(本月取得的相關發(fā)票.均在本月認證并抵扣)。 ,
一)一般計稅方法——增值稅計算【綜合例題】某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產銷售的產品適月增值稅基本稅率13%。該商場8月發(fā)生以下經濟業(yè)務:(1)購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為400000元,值稅52000元;取得運輸部門開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的運費為20000元,增值稅1800元。(2)接受外單位投資轉入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價為100000元,增值稅13000元,材料未到。(3)購進低值易耗品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為50.000元增值稅6500元,款項已支付,低值易耗品尚未驗收入庫。求進項稅額和銷項稅額
2.廣東某工業(yè)企業(yè)為增值稅-般納稅人,生產銷售的產品適用稅率為13%,2021年7月發(fā)生如下經濟業(yè)務:(1)購進原材料--批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為400000元,取得某汽車貨運公司的增值稅專用發(fā)票注明的運費為20000元。(2)接受外單位投資轉入的材料--批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為100000元,增值稅額為13000元(3)購進低值易耗品-批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為50000元。(4)銷售產品一批,開出增值稅專用發(fā)票,價款900000元(5)將產品投資入股,產品的成本價為200000元,該企業(yè)無同類產品售價(假定成本利潤率為10%)。要求:計算本期銷項稅額、進項稅額、應納稅額(12分)
2.廣東某工業(yè)企業(yè)為增值稅-般納稅人,生產銷售的產品適用稅率為13%,2021年7月發(fā)生如下經濟業(yè)務:(1)購進原材料--批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為400000元,取得某汽車貨運公司的增值稅專用發(fā)票注明的運費為20000元。(2)接受外單位投資轉入的材料--批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為100000元,增值稅額為13000元(3)購進低值易耗品-批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為50000元。(4)銷售產品一批,開出增值稅專用發(fā)票,價款900000元(5)將產品投資入股,產品的成本價為200000元,該企業(yè)無同類產品售價(假定成本利潤率為10%)。要求:計算本期銷項稅額、進項稅額、應納稅額(12分)
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產負債表有一項其他非流動資產,其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現金日記賬有一筆,將收到多少錢現金的營業(yè)款存現,為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F在平臺把經營數據推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
同學,老師給你每一項銷項進項情況進行了分析,不過第七題好像條件不足,自產貨物無償捐贈要視同銷售,但題目沒給銷售價格,也沒給利潤率,無法計算銷項稅額