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1.某教學(xué)儀器廠為增值稅一般納稅人,2022 年5月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)生產(chǎn)用 材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的價款20 0000元,增值稅26000元;支付運輸公司運 費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運費50 00元。 (2)購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票 注明的價款為100000元,增值稅為13000 元,交付安裝。 (3)購進(jìn)生產(chǎn)用鋼材100噸,不含稅單價為 4000元,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款40 0000元,增值稅52000元,材料已驗收入 庫。 (4)上月購入的一批低值易耗品被盜,已 抵扣進(jìn)項稅。賬面價值20000元。(5)銷 售實驗設(shè)備A一批,開出增值稅專用發(fā)票, 票面注明的價款為1000000元。 (6)向某單位銷售實驗設(shè)備B一臺,開出普 通發(fā)票取得款項33900元。(7)將本廠生 產(chǎn)的實驗設(shè)備B一臺無償捐贈給某學(xué)校,成 本26000元。 根據(jù)上述資料計算該企業(yè)本期銷項稅額、進(jìn) 項稅額和應(yīng)納增值稅額。

2023-11-30 21:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-30 21:38

同學(xué)請稍等,老師給你計算一下啊

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齊紅老師 解答 2023-11-30 21:48

同學(xué),老師給你每一項銷項進(jìn)項情況進(jìn)行了分析,不過第七題好像條件不足,自產(chǎn)貨物無償捐贈要視同銷售,但題目沒給銷售價格,也沒給利潤率,無法計算銷項稅額

同學(xué),老師給你每一項銷項進(jìn)項情況進(jìn)行了分析,不過第七題好像條件不足,自產(chǎn)貨物無償捐贈要視同銷售,但題目沒給銷售價格,也沒給利潤率,無法計算銷項稅額
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同學(xué)請稍等,老師給你計算一下啊
2023-11-30
您好,這個是還有其他的嗎
2023-12-03
你好,5小問沒售價,按成本加成率10%計算。 計算如下:
2021-01-06
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項稅額是 52000+1800=53800
2021-10-07
你好,同學(xué) 1.進(jìn)項稅=52000+1800=53800 2.進(jìn)項稅=13000 3.進(jìn)項稅=6500 4.銷項稅=117000 5.銷項稅=200000*1.1*0.13=28600 6.按照簡易征收=220480/1.03*0.02=4281.17 應(yīng)納稅=117000+28600-53800-13000-6500+4281.17
2022-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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