做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出相反的分錄
江蘇 稅務(wù)網(wǎng), 單位在2022.4月時(shí)發(fā)現(xiàn)2張異常憑證(上游企業(yè)失聯(lián)導(dǎo)致)稅務(wù)老師叫我5月直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我當(dāng)時(shí)操作,申報(bào)5月做了表2進(jìn)項(xiàng)稅額,23行,異常轉(zhuǎn)出,后續(xù)憑證什么都沒變。 今年稅務(wù)老師,說上游企業(yè)失聯(lián)已解決,現(xiàn)在說可有正常認(rèn)證了。我怎么操作呢。之前都認(rèn)證了,現(xiàn)在又不需要認(rèn)證。
老師,專票當(dāng)成了異常憑證要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,后面又解除異常,系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)里面又可以認(rèn)證了,這兩分別要怎么做分錄
老師好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后又轉(zhuǎn)入的會(huì)計(jì)分錄怎么做,2020年的發(fā)票因?yàn)閷Ψ桨l(fā)票異常,在2022年數(shù)據(jù)篩查中被告知后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)的分錄是借以前年度盈余調(diào)整,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,今年又通知該發(fā)票異常解除,又重新做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入,這筆會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師,情況是這樣的:11月份有異常憑證出現(xiàn)(進(jìn)項(xiàng)的票)讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,最后繳稅的稅額是4187.17元已經(jīng)報(bào)稅,還在征期時(shí),分局說解除了,我們又改的報(bào)表,于是稅款也交了,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額也產(chǎn)生了留抵,我這應(yīng)該怎么做分錄
老師,請問下我公司1月份已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)稅額,2月份這張已經(jīng)抵扣了的發(fā)票成了異常憑證需要轉(zhuǎn)出來,請問下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?屬于商貿(mào)企業(yè),然后3月份我又要已負(fù)數(shù)的同樣稅額轉(zhuǎn)出來
老師,我賬面有好多都是以前年度的其他應(yīng)收款(個(gè)人),沒有票據(jù),一般都是業(yè)務(wù)招待費(fèi),現(xiàn)在要怎么處理?還走無票支出業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是走營業(yè)外支出比較好?走業(yè)務(wù)招待費(fèi)也是來年匯算清繳需要全部調(diào)增
養(yǎng)殖戶投保養(yǎng)殖保險(xiǎn)能稅前扣除嗎
什么是核定征收?核定征收的企業(yè)開票需要交增值稅嗎?那需要進(jìn)項(xiàng)票嗎?
老師可以給建筑公司開那種勞務(wù)勞務(wù)費(fèi)嗎?
開了一張賣房子的發(fā)票,上個(gè)月,這個(gè)月又作廢了,這個(gè)月稅能不能不交呢,????
怎么理解長期股權(quán)投資、權(quán)益投資、債權(quán)投資。。。這么怎么區(qū)分,做賬的分錄是什么
報(bào)銷的交通費(fèi)用,公司公戶轉(zhuǎn)給小李,小李轉(zhuǎn)給小陳,小陳坐飛機(jī)去國外,小陳不是公司員工,機(jī)票抬頭是公司,乘機(jī)人信息是小陳,公司記賬記管理費(fèi)用交通費(fèi)可以嗎
應(yīng)收票據(jù)為什么不算貨幣資金?應(yīng)收票據(jù)意思不是收到的承兌匯票還沒轉(zhuǎn)出去,也沒貼現(xiàn)嗎?收到的承兌匯票不也是錢嗎?
老師 公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán) 要轉(zhuǎn)多少錢 是依據(jù)什么定價(jià)呀 截止8月 未分配利潤是負(fù)的60多 所有者權(quán)益正的700多 此股東占比50%
老師,請問我們給另一個(gè)公司借款100萬 ,時(shí)間為一年 ,給我們30萬的利息。 這樣的簽訂什么協(xié)議合理 ,30萬的利息怎么開票申報(bào)稅款呢?