同學(xué),您好!發(fā)票含稅總額開1080
#提問#給客戶代付的運費含稅1萬玩,稅率為6%。 產(chǎn)品銷售額含稅為10萬,現(xiàn)在客戶說要把這個運費加入到產(chǎn)品中開13%的發(fā)票給客戶。這個運費的稅率為6%,現(xiàn)在要開13%給客戶,是怎么計算
我是一般納稅人公司稅率13%給客戶開票含稅金額10852元我們要求客戶加6個稅點怎么開票怎么算呢
你好,請問約定好商品售價不含稅價格1000元,客戶已經(jīng)付了1000元,現(xiàn)在客戶要求開專票,稅率13%,票上的金額怎么填寫
你好,請問商品不含稅價格為100元,現(xiàn)在客戶要開票補我們8個點,票上的金額怎么開?稅率13%
你好老師。公司是做茶點凍品行業(yè)13%,進(jìn)項發(fā)票一般是13%?,F(xiàn)在是按照不含稅價格報價給客戶,客戶說只補6—8個點稅率讓我司開13%的增值稅專票,那現(xiàn)在老板問跟客戶溝通補多少個點對我司比較合理??請回復(fù)詳細(xì)分析一下謝謝!
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
對于賣方來說,開含稅金額1080元還是直接開含稅金額1000元劃算?
同學(xué),您好!開1080劃算,1080/1.13=955.75 1000/1.13=884.96,就是說1080元不含稅收入額是955.75元,1000元換算成不含稅收入額是884.96元。