未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù) 開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)
老師我9月份有確認(rèn)收入未開(kāi)票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開(kāi)票欄次,10月份我給開(kāi)了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開(kāi)票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開(kāi)票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開(kāi)票的要怎么填
老師 我這個(gè)月沒(méi)有往外開(kāi)票 客戶說(shuō)等到下個(gè)月一起開(kāi) 但是我這個(gè)月的電費(fèi)又很多 我可不可以這個(gè)月先做未開(kāi)票收入等下個(gè)月開(kāi)了票啦 把這個(gè)月的未開(kāi)票收入沖紅 ,申報(bào)的時(shí)候這個(gè)月先按未開(kāi)票收入申報(bào) 下個(gè)月沖紅多少 申報(bào)的未開(kāi)票收入就按負(fù)數(shù)申報(bào)多少 可以嗎 ,納稅申報(bào)有未來(lái)票收入申報(bào)這一欄嗎
老師您好,我們是一般納稅人公司,7月份我做了未開(kāi)具發(fā)票收入60000,8月份開(kāi)具發(fā)票以后,我填寫(xiě)了未開(kāi)票收入-40000元,現(xiàn)在9月份申報(bào),我未開(kāi)票收入填寫(xiě)了-20000,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題對(duì)吧
請(qǐng)問(wèn)老師,我是一般納稅人,9月份報(bào)了未開(kāi)票收入60萬(wàn),直到這個(gè)月剛開(kāi)發(fā)票,可是這個(gè)月沒(méi)有其他收入了,這個(gè)月的報(bào)表咋報(bào)呀?未開(kāi)票收入可以填負(fù)數(shù)么?
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)月公司沒(méi)開(kāi)發(fā)票,沒(méi)結(jié)算,做了未開(kāi)票收入,等開(kāi)票后紅沖未開(kāi)票收入,如果到時(shí)候開(kāi)票金額實(shí)際大于這個(gè)月的未開(kāi)票收入,是可以的吧?增值稅報(bào)表是在未開(kāi)票收入那里填負(fù)數(shù)嗎?
老師您好 一般納稅人公司購(gòu)進(jìn)商品100元,稅率13%,銷(xiāo)售出去按150,稅率13%,這個(gè)加多少稅點(diǎn)老板才不會(huì)吃虧 請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算呢
老師公司自然人電子稅務(wù)局申報(bào)個(gè)稅第一次登入密碼怎么設(shè)置,是法人個(gè)稅APP設(shè)置嗎?
企業(yè)總資產(chǎn) 就是資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表里 資產(chǎn)總計(jì)的期末余額那一欄么?
老師好,小東是小規(guī)模納稅人A公司的股東,同時(shí)小東又以自然人的身份接了B公司的一個(gè)施工合同(合同金額10萬(wàn)元),是清包工,B公司要求小東要按合同金額開(kāi)具發(fā)票,小東之后在電子稅務(wù)局自然人那里申請(qǐng)了一份10萬(wàn)元的發(fā)票給B公司,請(qǐng)問(wèn)小東開(kāi)具10萬(wàn)元發(fā)票是否有不合理的地方
老師 我們未開(kāi)票收入 借方計(jì)入庫(kù)存現(xiàn)金嗎? 因?yàn)檫M(jìn)入的是私戶
老師現(xiàn)在小規(guī)模能開(kāi)的專(zhuān)票的點(diǎn)有哪幾個(gè)點(diǎn)?
庫(kù)存產(chǎn)品發(fā)生銷(xiāo)售如何結(jié)轉(zhuǎn)成本、收入?
刪除辦稅人員的操作步驟可以寫(xiě)出來(lái)發(fā)給我一下嗎?
老師您好,經(jīng)營(yíng)租賃的稅率是多少
小規(guī)模月末結(jié)轉(zhuǎn)稅還是季度末結(jié)轉(zhuǎn)稅
好的,謝謝老師,能填負(fù)數(shù)就行
不用客氣,工作愉快。