你好,嚴格來說肯定是不可以的,但是很多企業(yè)都是這么操作
老師,在自然人電子稅務局網(wǎng)頁版進行了人員采集信息,人員性質是其他,公司招的兼職人員,后來領導說不用給這個人發(fā)工資,來了半天就走了,我現(xiàn)在在自然人電子稅務局網(wǎng)頁版刪除不了他的信息,我個稅申報不報他可以嗎?
老師我們代替房東去開了這個房租發(fā)票,然后員工墊付的稅款,她現(xiàn)在填寫報銷單的話那個完稅證明可以作為報銷憑證嗎?報銷內(nèi)容怎么填呢?
老師,我們公司員工出差的通行費(可抵扣的)發(fā)票稅號少了一位,我已經(jīng)報銷了,現(xiàn)在入賬時發(fā)現(xiàn)了錯誤。這種還可以重新開具嗎?可以找其他過路費發(fā)票替代嗎?
老師好,公司報銷單類型有差旅費報銷單和其他日常費用報銷單,有個員工出差報銷差旅費,里面加了幾張平時外出辦事的交通費發(fā)票,按理說應該通過其他日常費用報銷單單獨提交一個審批流程,但他因為覺得麻煩就放在差旅費報銷單一起了,這樣可以嗎
不知道你這邊知不知道,就是啊,我們這邊就是有一個人,他是22年十月份開的發(fā)票嘛,然后發(fā)票現(xiàn)在搞丟了,然后需要公司重新給他開發(fā)票,然后這個公司讓他登報。嗯,登報公示還有什么其他方法,就是說可以就是把這個發(fā)票重新要求他給他們給我們開嗎。
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學習財務老師讓我學稅務實操,所以除了學習個稅實操外,還要學習什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
老師我想問一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費,但是我9月份查我的個人醫(yī)療,應該打入個人的那比醫(yī)療錢,沒有到個人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉庫房租不給開票可以對公轉賬嗎?
請問老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒有正規(guī)的財務管理、庫房管理。請問作為一名會計怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫管理、成本核算這幾部分抓起來。以什么方法快速的捋順?
老師,應發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
是啊老師,那怎么辦的
這種常見的也就是找發(fā)票代替唄
關鍵本身是那種大巴票可以抵扣稅的,用的其他的替票就不能抵扣稅了
對,這個就是不能抵增值稅了
老師,我現(xiàn)在在工作中就是遇到些問題:就比如我發(fā)給你的這個我是覺得不能報的,可是業(yè)務老大也審批了,我有時候感覺挺為難的
就像老師你說的嚴格來說也是不可以的,但是感覺很難實際工作中,老師,這種要怎么來權衡的
這種找發(fā)票其實是很常見的,只要找到發(fā)票本身沒問題就可以
那老師的意思是只要業(yè)務主管審批就可以了嗎,可是感覺這種發(fā)票丟了就是員工自己的責任
對,按說是應該自己承擔責任的,但是很多找票其實都是很常見的