資金占用成本=(利息+稅收+其他費(fèi)用)÷總資金數(shù)。

老師,客戶7月貨款222476,老板是我們公司股東,所以他要付給我們的加工費(fèi),往往用來沖減他為我們工廠代付款項(xiàng),7月6號代付供應(yīng)商貨款21700,7月26號代付供應(yīng)商貨款10萬,7月31號代付固定資產(chǎn)2萬,截止6月底我們工廠與他們的結(jié)欠金額是一229195,因此上述貨款沖減后,結(jié)欠金額為一148419,我應(yīng)該怎么做這筆分錄
老師,資金占用成本要怎么計算?比如1月1號支付貨款100萬元,銷售后貨款要3個月才能收回?利率5%
請問老師,我這樣計算企業(yè)所有資金正確嗎?比如:截止到4月底應(yīng)收賬款—4月底應(yīng)付賬款(可以想成是銀行存款)+4月底銀行余額+4月底承兌+4月1號到4月16號收進(jìn)來的銀行存款—4月1號到4.16號付出去的銀行存款+這期間收進(jìn)來的承兌—這期間付出去的承兌=截止到4.16號全部資金余額,對嗎?有重復(fù)的地方嗎?
關(guān)于外購存貨,我有以下幾個問題。在實(shí)務(wù)工作中,就拿現(xiàn)在8月份舉例子,如果8.1號請款支付貨款5萬元,貨物價值4萬元,進(jìn)項(xiàng)增值稅1萬元。8.10號收到貨了,有了倉庫的收件單據(jù),但是發(fā)票在8.12號才收到的。針對這種情況情況,請老師幫我寫出8.1號,8.10號,8.12號各自的會計分錄,謝謝
去年有個項(xiàng)目跟客戶簽訂合同是現(xiàn)款現(xiàn)貨(貨到3日內(nèi)付款),合同約定超過3日付款按貨物每天每噸增加5元的資金占用費(fèi)作為結(jié)算單價,去年我開了票(貨款和之前的資金占用費(fèi)都是按貨物銷售13個點(diǎn)的專票開的),對方一直拖延不付款,今年又產(chǎn)生了資金占用費(fèi),對方說要把剩下的票補(bǔ)給他們才能付款,那今年產(chǎn)生的這個資金占用費(fèi)我以什么名目開什么票呀?開幾個點(diǎn)的?
必須提供給他嗎,有沒有什么好的方法
今天接到稽查局電話,是2020年一家給我們公司開的55萬發(fā)票是虛開,那個公司是空殼,讓我明天把2020年做賬憑證帶去和那張發(fā)票帶過去,怎么應(yīng)對好,拿去是不是后期要求補(bǔ)稅交錢
老師 銷售毛利率咋算呢
個體戶升級為公司后,會計賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺,這個如何報送呢?我看之前報送截止時間是10.31,我們之前沒有接到通知,沒有報送,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師 銷售毛利咋算呢
手工帳月底結(jié)轉(zhuǎn),怎么算
老師,我們公司從個人那里租房過來,再租給另一家公司做酒店,我們公司給對方租賃票,那我們公司還要交房產(chǎn)稅嗎?
公司之后要注銷的,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤是14萬,沒有可以彌補(bǔ)的以前年度虧損,現(xiàn)在打款進(jìn)來直接做資本公積,之后款用來還之前欠老板的9萬元,剩余的錢發(fā)之后的工資社保,等到本年利潤是負(fù)數(shù)時就注銷,這樣打款進(jìn)來做資本公積,后面會不會被稅局認(rèn)定為逃稅籌劃得補(bǔ)交稅?
這個界面怎么選擇啊,怎么操作


這都在一個月的,你就不用這么算了。你還是想按照天數(shù)來嗎?
按照月算
按月算的話,這一個月都收回來了,就不用計算了。
雖然收回來了,但是那這一個月內(nèi),付款的時間不一樣,也會產(chǎn)生資金成本吧
你好,不用的,你按一整一個月,你整個月你收回來就行,不管他哪天收回。
資金成本核算,就是款當(dāng)月回款了就不用管了是嗎
對的,是的,是這么做的。