這個(gè)月申報(bào)上月的還是按小規(guī)模申報(bào)

我們這個(gè)月是一般納稅人了,上個(gè)月開的一個(gè)點(diǎn)的專票還能作廢重新開一個(gè)點(diǎn)的專票嗎
請(qǐng)問(wèn)一下:我現(xiàn)在是一般納稅人變成6個(gè)點(diǎn),上個(gè)月出現(xiàn)以前開的一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票紅沖,現(xiàn)在增值稅申報(bào)表怎么填寫啊
老師,我公司7月是小規(guī)模納稅人,給客戶開了一張3個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票,8月份我公司升級(jí)成為一般納稅人,紅沖了7月份開的3個(gè)點(diǎn)的專票,這個(gè)填增值稅申報(bào)表怎么填呢
一般納稅人上個(gè)月把13個(gè)點(diǎn)的稅率開成了3個(gè)點(diǎn),那這個(gè)月怎么申報(bào)增值稅???
這個(gè)月剛生成一般納稅人,上個(gè)月發(fā)票一個(gè)點(diǎn)的作廢了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月增值稅這張一個(gè)點(diǎn)的怎么填啊?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


已經(jīng)升成一般納稅人了,這個(gè)月開票都是9個(gè)點(diǎn),13個(gè)點(diǎn),過(guò)幾天報(bào)增值稅這張負(fù)數(shù)的一個(gè)點(diǎn)的不知道填哪兒了,怎么填?。?
意思是10月份是小規(guī)模,你們還是要先按小規(guī)模申報(bào)了。12月份才能申報(bào)11月的一般納稅人
對(duì),就是這個(gè)意思。那個(gè)負(fù)數(shù)一個(gè)點(diǎn)的,應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
作廢的發(fā)票不用申報(bào)的,不會(huì)體現(xiàn)銷售額了
那全額紅沖的也不用計(jì)入嗎?
紅沖的直接按紅沖后剩余的銷售額申報(bào)