不可以,用于招待費的進項不可以抵扣

老師,我是一般納稅人建筑行業(yè),用公司的名義購買了一臺勾機,對方給開9%的專票,我們可以作為進項票抵扣使用吧
老師,我公司開了專票,我收到一張專票是購買白酒的費用發(fā)票,這個進項稅額不能抵扣嗎嗎?
老師好,我們企業(yè)是一般納稅人,我收到了一張購進農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票,請問可以抵扣嗎
老師你好!我們公司一般納稅人收到按1%開的住宿費專用發(fā)票,入了業(yè)務招待費,這專票1%的進項稅額能抵扣嗎
老師們好!我這里一般納稅人工業(yè)企業(yè)籌建期,收到了領導的購物發(fā)票(招待費用)購買了紅酒的,開了13%專票,這個進項可以抵扣嗎老師?
發(fā)票申請調(diào)額,是含稅金額還是不含稅金額
行政事業(yè)單位在10月已收到職工婦女保險發(fā)票并支付費用,在11月被對方告知之前的發(fā)票已作廢,并重開。怎么做賬務處理
老師,目前只有序時賬和申報表,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)序時賬的租賃金額比申報的印花稅要少,要怎么找到差額呢,謝謝
老師,比如我們用的是聚水潭系統(tǒng)。新增商品的sku編碼是一般怎么設置的確保編碼唯一?這個sku編碼跟平臺核對數(shù)量或者金額時怎樣能匹配上?
您好,10月個稅已經(jīng)申報,稅款也交了,現(xiàn)在可以更正申報嗎?沒有退稅,不影響稅款,只是增加了幾個人。
收據(jù)重復寫給甲方會不會有稅務或者法律上的問題
我司為建筑公司,24年個稅申報40萬,其中包含工人班組工資,所得稅匯算工資薪金60萬。其中包含分公司工資,問題:1、申報殘保金按照總公司賬列應付職工薪酬為依據(jù)?2、以個稅申報為依據(jù),但剔除分公司工資薪金金額?3、以所得稅匯算為準,剔除分公司金額?
#提問#老師 房地產(chǎn)開發(fā)公司可以購買構(gòu)造泵嗎?可以的話走什么科目?
您好,老師!你像我們這些對公打款的業(yè)務在付款之前我們要求對方單位把這個發(fā)票開出來之后再付款,這樣子要求過分嗎?還有些是像維保換件的,他們這些工作已經(jīng)先完成了就等著結(jié)款了,然后我們財務現(xiàn)在要求他把發(fā)票必須先開出來,再跟他們打款這樣要求合理嗎?
老師,報銷電動三輪車換電池費用,需要什么手續(xù)嗎?需不需要掛在公司名下,