不繳 印花稅法在所附《印花稅稅目稅率表》買賣合同中備注的“不包括個(gè)人書立的動(dòng)產(chǎn)買賣合同”,屬于雙邊不征。即,動(dòng)產(chǎn)買賣合同的書立人中有個(gè)體工商戶或個(gè)人的,
老師好,我想咨詢一下我企業(yè)自開農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)發(fā)票需要交印花稅嘛,這發(fā)票是個(gè)人開給我單位的,現(xiàn)在稅務(wù)局都是讓我企業(yè)自己開,我企業(yè)要幫個(gè)人代繳這部分印花稅嗎
農(nóng)業(yè)企業(yè),一般納稅人 ,跟農(nóng)戶簽訂了承包合同,水果成熟后從農(nóng)戶手中購(gòu)入水果,這種方法是為了享受自產(chǎn)自銷的政策,那這樣的話購(gòu)入水果的費(fèi)用就屬于成本,入賬的話以什么為依據(jù),農(nóng)戶開的收據(jù)可以嗎
農(nóng)業(yè)企業(yè),從農(nóng)民個(gè)人手里收購(gòu)自己種的農(nóng)產(chǎn)品,企業(yè)需要交印花稅嗎?有法律依據(jù)嗎?
您好老師,企業(yè)從農(nóng)戶手里收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,企業(yè)可以自己開收購(gòu)發(fā)票,依據(jù)是哪個(gè)稅法
老師你好,企業(yè)向農(nóng)戶收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,企業(yè)開收購(gòu)發(fā)票,針對(duì)開農(nóng)產(chǎn)品的收購(gòu)票需要交印花稅嗎
員工用火車票實(shí)名制的來結(jié)報(bào),想讓他去開票,好勾選抵扣,請(qǐng)問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)編碼沒對(duì)上,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤(rùn)調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢,是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個(gè)人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,就是不用那個(gè)工程毛利科目,可以嗎?