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銷售無(wú)形資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄怎樣做呢。。。

2023-11-28 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-28 16:41

你好,同學(xué) 借銀行存款 累計(jì)攤銷 貸無(wú)形資產(chǎn) 資產(chǎn)處置損益

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快賬用戶2778 追問 2023-11-28 16:49

開了銷售發(fā)票,是專票,沒有收款

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快賬用戶2778 追問 2023-11-28 16:49

開了銷售發(fā)票,是專票,沒有收款

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快賬用戶2778 追問 2023-11-28 16:50

假如銷售開票是34426,會(huì)計(jì)分錄怎樣做了,寫具體數(shù)據(jù)吧

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快賬用戶2778 追問 2023-11-28 16:51

開票信息銷售無(wú)形資產(chǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)

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齊紅老師 解答 2023-11-28 17:01

借應(yīng)收賬款 累計(jì)攤銷 貸無(wú)形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 資產(chǎn)處置損益

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你好,同學(xué) 借銀行存款 累計(jì)攤銷 貸無(wú)形資產(chǎn) 資產(chǎn)處置損益
2023-11-28
借管理費(fèi)用、其他業(yè)務(wù)成本、制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本貸累計(jì)攤銷。
2021-10-08
你好,借無(wú)形資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值,無(wú)形資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)付賬款或者銀行存款。 借方:銀行存款 無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 累計(jì)攤銷額 資產(chǎn)處置損益(借方余額) 貸方:無(wú)形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)(如涉及) 資產(chǎn)處置損益(貸方余額)
2024-11-28
同學(xué)你好 借,在建 工程 貸,累計(jì)攤銷;
2021-01-18
你好同學(xué),這個(gè)憑證不對(duì)的,正常的應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸累計(jì)攤銷。
2022-05-30
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