您好,橫崗的表示客戶沒(méi)有選擇用途,可以紅沖的,2017年以后的發(fā)票紅沖就沒(méi)有時(shí)間限定了

對(duì)方公司讓我公司申請(qǐng)開(kāi)了紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表,8-9月房租,金額是-35000,稅額是-1750,對(duì)方公司也開(kāi)了對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票過(guò)來(lái)。我公司稅務(wù)網(wǎng)上的申報(bào)表顯示進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是1750元。 已經(jīng)扺扣了的。3個(gè)月房租,當(dāng)時(shí)一次性付,按月分?jǐn)傎M(fèi)用了。當(dāng)時(shí)做的是借:預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款,后3個(gè)月分?jǐn)偼曩M(fèi)用 現(xiàn)疫情要免3個(gè)月房租,對(duì)方讓我們申請(qǐng)開(kāi)了紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表,對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票我們,總金額是-36750,其中-35000是房租費(fèi)用,-1750是進(jìn)項(xiàng)稅 這筆錢(qián)實(shí)際是沒(méi)退的,抵下一年3個(gè)月房租。 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
有沒(méi)有山西的老師幫幫忙,不知道外省是不是這個(gè)情況,山西本月新?lián)Q了勾選系統(tǒng)電子賬戶,然后溝發(fā)票的時(shí)候先溝了37份,后來(lái)算賬不對(duì),又取消了2份,然后報(bào)稅時(shí)表里面帶出來(lái)還是37份,手動(dòng)改成35份。然后保存清卡,然后再看表二發(fā)下額度還是37份的金額,然后申報(bào)作廢,現(xiàn)在電子賬戶顯示是35份,申報(bào)平臺(tái)shi37份,電子平臺(tái)那兩份發(fā)票的增值用途標(biāo)簽是“不抵扣不退稅不代辦退稅”,現(xiàn)在這個(gè)情況那兩份發(fā)票怎么辦呢??
請(qǐng)問(wèn)增值稅用途標(biāo)簽是橫崗的表示?20年給客戶開(kāi)的發(fā)票丟失了,當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)還沒(méi)給對(duì)方。這次對(duì)賬查出來(lái),現(xiàn)在能做紅沖嘛?我查看這張發(fā)票增值稅用途標(biāo)簽是未抵扣,其他顯示已抵扣。為什么其他增值稅用途標(biāo)簽都顯示橫崗呢?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的M產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。2019年12月1日,該企業(yè)“應(yīng)收賬款”所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)為300萬(wàn)元,“壞賬準(zhǔn)備一一應(yīng)收賬款”科目的貸方余到為20萬(wàn)元,企業(yè)確認(rèn)收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。12月份該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:.8日,向乙企業(yè)銷(xiāo)售M產(chǎn)品100件,每件產(chǎn)品標(biāo)價(jià)為2.5萬(wàn)元(不含增值稅),成本為2萬(wàn)元,由于是成批銷(xiāo)售,甲企業(yè)給予乙企業(yè)10%的商業(yè)折扣,并開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,至本月末款項(xiàng)未收到,該項(xiàng)銷(xiāo)售符合收入確認(rèn)條件。.)20日,丙企業(yè)因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題退回M商品10件。該產(chǎn)品為上月采用現(xiàn)銷(xiāo)方式售出并已確認(rèn)收入,其單價(jià)為2.5萬(wàn)元(不含增值稅)、成本為2萬(wàn)元。甲企業(yè)已向丙企業(yè)開(kāi)具了增值稅紅字發(fā)票,并簽發(fā)了一張面值為28.25萬(wàn)元、期限為1個(gè)月的銀行承兌匯票,退回的產(chǎn)品已入庫(kù).(3)31日,年終清查財(cái)產(chǎn)時(shí),發(fā)現(xiàn)2015年入賬的應(yīng)收賬款3萬(wàn)元無(wú)法收回,確認(rèn)為壞賬。。(4)31日,對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行減值測(cè)試后,確定“壞賬準(zhǔn)備一一應(yīng)收賬款”科目貸方余額為33萬(wàn)元。。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題(答案中的金額單位用萬(wàn)元表示)
老師好!晚上好呀!請(qǐng)問(wèn)下大家:我要紅沖一張上月的發(fā)票,就登錄系統(tǒng)看下對(duì)方抵扣沒(méi),用途標(biāo)簽顯示橫杠,那就是沒(méi)抵扣,我隨手多查了幾張票,意外發(fā)現(xiàn)這幾年開(kāi)給對(duì)方所有的專(zhuān)票他們一張都沒(méi)抵扣,為啥??!電子稅局系統(tǒng)也不準(zhǔn)嗎?就這一個(gè)客戶是這種情況,開(kāi)給其他客戶的票都能看到抵扣字樣
老師我公司是商貿(mào)企業(yè)(小麥高梁批發(fā),適用稅率9%),現(xiàn)在我們公司購(gòu)進(jìn)的免稅的小麥種子,再轉(zhuǎn)上給合作社種植,怎么開(kāi)票,稅率應(yīng)該是多少
老師,小規(guī)模納稅人賣(mài)了一輛車(chē),按什么交稅,怎么做分錄,是不是按季度申報(bào)
老師,我公司買(mǎi)車(chē)28萬(wàn),用了3年,現(xiàn)在賣(mài)了,開(kāi)票多少與稅務(wù)有沒(méi)有關(guān)系,對(duì)方開(kāi)了5萬(wàn)的發(fā)票,可以嗎
酒店公司總部下面有300多家門(mén)店 公司主要收入是第三年的加盟費(fèi) 還有是第三方公司給加盟門(mén)店的設(shè)備返點(diǎn)和原材料返點(diǎn), 現(xiàn)在招聘財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 需要提供一套方案,包括成立幾個(gè)公司 新公司是小規(guī)模還是一般納稅人 稅票怎么規(guī)劃 老板個(gè)人買(mǎi)的車(chē)子要過(guò)戶給公司嗎,希望老師幫忙出套方案 謝謝
96000元的商用底商租賃費(fèi),去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票都需要交哪些稅,每個(gè)稅種多少錢(qián)
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所得稅費(fèi)用繳納的分錄怎么寫(xiě),他這個(gè)是從個(gè)人銀行卡上扣的。上個(gè)月計(jì)提的時(shí)候是借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款在會(huì)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表里是負(fù)數(shù)怎么辦?
有沒(méi)有老師做過(guò)電商會(huì)計(jì)
想咨詢下:發(fā)票項(xiàng)目名稱如圖,這種發(fā)票可以入賬報(bào)銷(xiāo)嗎?
老師,我想咨詢一下,我有一個(gè)個(gè)體戶,現(xiàn)在因未申報(bào)工商2025年的年報(bào)被列入了異常名錄,我現(xiàn)在要注銷(xiāo)這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,請(qǐng)問(wèn)需要先把這個(gè)異常移出來(lái)嗎?還是說(shuō)可以不用移除直接注銷(xiāo)呢?


好的,因?yàn)榫瓦@個(gè)紅沖單位顯示抵扣其他都是橫崗
擔(dān)心過(guò)去這么久紅沖有問(wèn)題
您好,沒(méi)事的,可以紅沖的,以前是只能紅沖2年內(nèi)的
好的,謝謝
?親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
請(qǐng)問(wèn)有文件嘛?麻煩您 謝謝
您好,好的 增值稅一般納稅人取得2016年12月31日及以前開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,超過(guò)認(rèn)證確認(rèn)、稽核比對(duì)、申報(bào)抵扣期限,但符合規(guī)定條件的,仍可按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于逾期增值稅扣稅憑證抵扣問(wèn)題的公告》(2011年第50號(hào),國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第36號(hào)、2018年第31號(hào)修改)、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于未按期申報(bào)抵扣增值稅扣稅憑證有關(guān)問(wèn)題的公告》(2011年第78號(hào),國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第31號(hào)修改)規(guī)定,繼續(xù)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?!秶?guó)家稅務(wù)總局關(guān)于取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限等增值稅征管問(wèn)題的公告?》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第45號(hào))。
收到,謝謝
?親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快! 望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
小天老師您好,這個(gè)文件是抵扣取消增值稅抵扣期限,紅沖之前開(kāi)票的有文件規(guī)定嘛?謝謝
您好,沒(méi)有這個(gè)文件哦,取消增值稅抵扣期限就是紅沖也沒(méi)有期限啦,您試一下,可以紅沖呢
好的,謝謝
您好,不用擔(dān)心,系統(tǒng)能讓紅沖就可以