比如你開始施工了,沒有完工進(jìn)度,但是收了人家的錢,這種就會增值稅納稅義務(wù)發(fā)生。
老師你好,我們是建筑行業(yè)的,面對稅務(wù)局,我們是按商業(yè)企業(yè)科目來建賬的,沒有按照建筑行業(yè)建賬,收入與成本我們沒有按照完工百分比,而是按照非完工百分比來確認(rèn)收入與成本,增值稅是按照開票來來納稅,所得稅是按照開出去的發(fā)票所占的比例來繳納,而非完工進(jìn)度來繳納,這樣子操作做賬可以嗎?以后稅務(wù)稽查會有什么風(fēng)險嗎?
老師,我想問,建筑施工企業(yè)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間的問題,開工前收到預(yù)收款就發(fā)生納稅義務(wù),就要報稅,開工后收進(jìn)度款,開發(fā)票,次月申報納稅,如果沒開票也要按未開票收入申報增值稅;但實際情況是,老板往往不理解,如果沒開票就交稅他就不肯,而且施工企業(yè)增值稅金額一般很大,而且也不能保證有進(jìn)項抵扣,不按規(guī)定申報萬一被查還會有滯納金和罰款的風(fēng)險,這樣情況一般怎么辦呢?謝謝老師
老師你好,請問物業(yè)公司是一般納稅人,應(yīng)收而未收到的物業(yè)管理費也要按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,在當(dāng)期繳納增值稅嗎?如果后續(xù)為了收到這筆款項又進(jìn)行了折扣,而之前按計提的金額繳納了增值稅,就多交了增值稅又該怎么賬務(wù)處理呢?
老師您好!我9月提交企業(yè)所得稅申報表時,是在沒結(jié)賬的情況下申報的,現(xiàn)在導(dǎo)致財務(wù)報表申報的營業(yè)務(wù)收入,營業(yè)成本,利潤總額與企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù)不一致,而所得稅已經(jīng)繳納完稅款了不能修改了,請問我現(xiàn)在該怎么處理
老師 請問一下收到稅務(wù)局這樣的信息,增值稅收入和企業(yè)所得稅收入是對比好久的數(shù)據(jù)呀。你(單位)填報的企業(yè)所得稅申報表數(shù)據(jù)存在以下疑點:2022一季度存在增值稅收入與企業(yè)所得稅收入差異。
公司做了一筆貸款,是80萬的額度,有一個新的銀行賬戶,而不是80直接到賬,需要用的時候申請,然后半年內(nèi)需要還清。怎么做賬
非上市股份公司,只有2個股東,分別擔(dān)任董事和監(jiān)事,沒有董事會和監(jiān)事會,召集人和主持人還有委托方和被委托方寫什么
老師,您好! 小規(guī)模納稅人,需要報關(guān)出口的話,要在稅務(wù)上做什么等級嗎? 期待解答,非常感謝
A公司跟b公司簽訂了采購合同,A公司從330基本戶,轉(zhuǎn)賬到b公司的881基本戶,從執(zhí)行過程中,因某種原因取消了采購,B公司的881戶退款的時候退到了a公司的550一般戶,這樣操作可以嗎?然后就過程中應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
請問,通過預(yù)收賬款確認(rèn)未開票收入了,下期開票了該如何沖減
現(xiàn)在2025年發(fā)現(xiàn)2023年賬上科目記錯了怎么修改,2023年賬上本來應(yīng)計入預(yù)付賬款A(yù)公司,錯記為預(yù)付賬款B公司
老師,假如三年前開了100萬的票,現(xiàn)在確定只能收50萬,那剩下的部分,是不是需要紅沖掉
社保費養(yǎng)老保險醫(yī)保,單位部分和個人部分,計提社保費分錄怎么寫呢
我們是生產(chǎn)企業(yè) 然后老板和人家合伙搞了個公司 那個公司只接訂單 然后放在我們公司做 這兩個公司要簽訂什么合同合適呢
老師,辦理一般戶需要什么資料,流程是咋樣的啊,能詳細(xì)一點嘛
這在建筑行業(yè)也是會普遍存在的是嗎?
是的,對的是的對的是的。