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請問,通過預收賬款確認未開票收入了,下期開票了該如何沖減

2025-08-19 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-19 11:34

先做相反分錄,再做開票分錄,附上發(fā)票

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快賬用戶4930 追問 2025-08-19 11:42

那申報表沒有報這筆未開票收入現(xiàn)在這期還需要沖減嗎,在賬里應該怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2025-08-19 11:45

申報表沒有報這筆未開票收入,賬不用動,申報表要申報收入

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快賬用戶4930 追問 2025-08-19 12:04

申報表在本期所屬期補報可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-19 12:04

申報表在本期所屬期補報 可以

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你好,你申報的時候,在開票的那個月做不開票申報的負數(shù)。
2024-04-02
您好,通過利潤分配未分配利潤調(diào)整就成
2025-02-18
借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費,負數(shù) 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費, 然后再未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2023-01-06
你好 ?單位收款是可以的?
2021-09-17
你好! 9月份先沖減8月份未開票收入 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額) (金額用負數(shù)表示)
2019-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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