你好,同學(xué) 這個(gè)購(gòu)買就送出的話,一般不會(huì)申報(bào)個(gè)稅,計(jì)入銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)

中秋節(jié)贈(zèng)送了一些自制的產(chǎn)品給客戶,而且是個(gè)人客戶,作為贈(zèng)出企業(yè),我是要代扣代繳個(gè)人所得稅的,按照偶然所得稅目征收。有沒(méi)有老師可以告訴我,怎么樣在自然人稅收管理系統(tǒng)申報(bào)???
老師,1、端午節(jié),中秋節(jié)發(fā)給員工的禮品,實(shí)務(wù)中按照公允價(jià)值并入工資薪金繳納個(gè)稅嗎?2、送給客戶的禮品,實(shí)務(wù)中按照偶然所得,代扣代繳個(gè)稅嗎?借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
老師,如果我們公司給客戶送禮是手機(jī)之類的,正常要申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)按什么申報(bào)?
老師,公司給客戶送的禮品如果有手機(jī),申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候按照偶然所得嗎?也要有個(gè)人明細(xì)申報(bào)的嗎
送禮給客服要按偶然所得交個(gè)稅,但是老板不會(huì)告訴了客戶的電話號(hào)碼身份證的,怎么辦。一問(wèn)老板,就說(shuō)交什么個(gè)稅呀,別多事找事怎么辦?后來(lái)我查看了,有偶然所得,匯總申報(bào)這個(gè)功能,由于賬是外賬做的,我沒(méi)有權(quán)限看,老師能幫個(gè)截圖給我看下偶然所得匯總申報(bào)這個(gè)界面嗎?
老師,我們單位有一臺(tái)設(shè)備出貨了,單位員工出差去給設(shè)備進(jìn)行調(diào)試,差旅費(fèi)可以計(jì)入生產(chǎn)成本嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是銷售酒的,一般納稅人,現(xiàn)在稅務(wù)查賬,需要我們的明細(xì),我們的酒類品種有好幾種,現(xiàn)在的庫(kù)存也盤點(diǎn)出來(lái)了,中間報(bào)了一些未開票收入,請(qǐng)問(wèn)一下,我要怎么統(tǒng)計(jì),才能快速得到結(jié)果,
老師,我們公司有個(gè)代賬會(huì)計(jì),她每次工資沒(méi)有記入工資,是做的服務(wù)費(fèi),這種情況做賬是計(jì)入什么科目,要交個(gè)稅嗎
24年2季度人數(shù)超300人,從25年匯算開始就不算小微企業(yè)還是從24年2季度開票
老師 我們公司向別的公司借款 歸還的時(shí)候本金和利息全部支付 對(duì)方公司是不是要給我們開利息發(fā)票
客戶公司已經(jīng)注銷,應(yīng)收賬款能做壞賬嗎,可以稅前扣除嗎
屠某買了增值稅專用發(fā)票,填好金額交給李某,屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,在保送本月增值稅時(shí)候,發(fā)票正常勾選并且提交申報(bào)后增值稅模塊兒同步不到是什么情況呢
小規(guī)模增值稅季報(bào),營(yíng)業(yè)收入填的是季度總收入還是年度總收入
老師我在蘇州定居,買了蘇州社保,掛到別人公司的,然后工資是廣州公司發(fā),現(xiàn)在廣州公司要錄工資,蘇州這邊可以只交社保不發(fā)工資么?


不申報(bào)個(gè)稅嗎
業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般是不申報(bào)個(gè)稅的,這個(gè)正常的業(yè)務(wù)
我前兩天提問(wèn)還有老師回復(fù)要申報(bào),老師您要不在確認(rèn)一下呢
學(xué)員,你看老師截圖,也是不用 老師現(xiàn)在的公司,深圳的,發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)也是沒(méi)有扣繳個(gè)稅的,老師跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認(rèn)過(guò); 如果同學(xué),不放心,可以跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)局電話確認(rèn)一下,比較保險(xiǎn)起見(jiàn)
但是手機(jī)這些好多都說(shuō)要申報(bào)的
申報(bào)的話,肯定沒(méi)問(wèn)題 但是招待費(fèi)確認(rèn)不用申報(bào),不然企業(yè)客戶很多,個(gè)稅系統(tǒng)每期維護(hù)好多員工;而且這個(gè)是跟企業(yè)日常銷售綁定的,日常經(jīng)營(yíng),