您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下,我來解答
一般企業(yè)銷售A產(chǎn)品,同時(shí)贈(zèng)送B產(chǎn)品,請(qǐng)問贈(zèng)送的B產(chǎn)品是否需要按公允價(jià)視同銷售(企業(yè)所得稅及增值稅)。開票時(shí)B產(chǎn)品無金額
請(qǐng)問贈(zèng)送給客戶的產(chǎn)品要視同銷售嗎?增值稅和企業(yè)所得稅都要交嗎?分錄怎么做?
請(qǐng)問老師,企業(yè)無償贈(zèng)送的自產(chǎn)產(chǎn)品,用于品嘗的,在增值稅上視同銷售?企業(yè)所得稅不視同銷售吧?怎么區(qū)分呢?
老師,請(qǐng)問下先,我是企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品,企業(yè)無償贈(zèng)送的自產(chǎn)產(chǎn)品,用于品嘗的,在增值稅上視同銷售?企業(yè)所得稅不視同銷售吧?怎么區(qū)分呢?
請(qǐng)問老師,外購的食品用于集體福利,直接發(fā),是不是所得稅要視同銷售?增值稅視同銷售和所得稅視同銷售有區(qū)別的是吧?所得稅視同銷售有哪些情形呢?
王女士畢業(yè)后去英國居住過一段時(shí)間,覺得英國的學(xué)習(xí)氛圍很好,她希望女兒能夠去英國留學(xué)。預(yù)計(jì)林哲萱18歲讀大學(xué),王女士計(jì)算了下目前留學(xué)一年的費(fèi)用,主要包括:學(xué)費(fèi)160000元,住宿費(fèi)58000元,日常各項(xiàng)開支預(yù)計(jì)300000元。假定不考慮通貨膨脹且入學(xué)后學(xué)費(fèi)及生活費(fèi)增長為0,預(yù)計(jì)學(xué)費(fèi)的上漲率為5%,需要學(xué)習(xí)4年。為保證女兒的留學(xué)費(fèi)用,王女士計(jì)劃將活期存款的25%做為教育準(zhǔn)備金,預(yù)期年投資收益率為3.42%。要求1.計(jì)算王女士家庭的教育金缺口22.計(jì)算王女士家庭每月初應(yīng)定投多少金額以保證女兒可以到德國留學(xué)。(計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,整數(shù)取整)她女兒今年8歲
王女士畢業(yè)后去英國居住過一段時(shí)間,覺得英國的學(xué)習(xí)氛圍很好,她希望女兒能夠去英國留學(xué)。預(yù)計(jì)林哲萱18歲讀大學(xué),王女士計(jì)算了下目前留學(xué)一年的費(fèi)用,主要包括:學(xué)費(fèi)160000元,住宿費(fèi)58000元,日常各項(xiàng)開支預(yù)計(jì)300000元。假定不考慮通貨膨脹且入學(xué)后學(xué)費(fèi)及生活費(fèi)增長為0,預(yù)計(jì)學(xué)費(fèi)的上漲率為5%,需要學(xué)習(xí)4年。為保證女兒的留學(xué)費(fèi)用,王女士計(jì)劃將活期存款的25%做為教育準(zhǔn)備金,預(yù)期年投資收益率為3.42%。要求1.計(jì)算王女士家庭的教育金缺口22.計(jì)算王女士家庭每月初應(yīng)定投多少金額以保證女兒可以到德國留學(xué)。(計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,整數(shù)取整)
老師:公司賬上的錢投資理財(cái)了,怎么寫分錄
老師,我們代采是不是可以不需要發(fā)票?或者說這個(gè)發(fā)票讓他么直接開給加盟商那邊?如果加盟商那邊要發(fā)票,可以讓工廠直接開給他們,那開給他們的金額又不能是返點(diǎn)后的金額,我們改如何處理呢?
老師,你好,民宿收到攜程的一筆款項(xiàng)928.19元,里面包含有開票收入和未開票收入,我在確認(rèn)收入時(shí),比如說已開票400元,未開票528.19元,這兩筆能不能合并做成收入,發(fā)票只附400元,不考慮增值稅的話
老師,最近的公司收益?zhèn)浒高@個(gè)一定要做嗎?比如大人代表是張三,實(shí)際是張三李四王五共同擁有,我是按實(shí)際的張三李四王五備案,還是直接按張三備案就行?
老師。會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,地區(qū)選擇是戶籍所在地嗎?還是初級(jí)拿證的地方
老師,您好。我是一家餐飲公司,我們大部分是無票收入,但是我們也開了一些發(fā)票給客戶。我在核對(duì)已經(jīng)開出去的發(fā)票和收款回單時(shí),發(fā)現(xiàn)開出去的發(fā)票,在回單里都找不到對(duì)應(yīng)的回單,在回單的付款人名稱那里,找不到發(fā)票對(duì)應(yīng)的付款人,付款人都是隨行付或者其他的平臺(tái),數(shù)字也找不到一致的。我是小規(guī)模,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么辦?我應(yīng)該如何做分錄?我不知道我把問題說明白沒有,麻煩老師幫我出個(gè)主意,謝謝。
老師,個(gè)稅退稅手續(xù)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)員工的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
季度利潤表本年累計(jì)利潤總額是負(fù)數(shù),本季金額是正數(shù),交企業(yè)所得稅嗎?
您好,同學(xué),無償贈(zèng)送在增值稅和所得稅上都是視同銷售處理的。
比如超市出售大桶油(市價(jià)60)送一個(gè)小桶的油(市價(jià)10)。買一贈(zèng)一售價(jià)60元。企業(yè)所得稅上是按照大桶油和小桶油的市場價(jià)分?jǐn)偡謩e確認(rèn)收入:60*(60/70),60*(10/70)。請(qǐng)問增值稅計(jì)稅基礎(chǔ)呢?按照70元還是60
增值稅也是按60來的,賣多少錢就確認(rèn)多少增值稅
增值稅視同銷售按照市場價(jià)。但是大桶?小桶市場價(jià)合計(jì)70元
“買一贈(zèng)一”的情形下,企業(yè)在開發(fā)票時(shí),可以將所買貨品與所送貨物放到同一張收據(jù)上,在開票時(shí),先將分別的市場價(jià)格記下來,隨后各自測算相對(duì)應(yīng)的折扣,并在稅票的“額度”中展示出相對(duì)應(yīng)的折扣。也就是說開發(fā)票時(shí),折扣的部分寫負(fù)數(shù)
增值稅按我們實(shí)際收的錢的來計(jì)算,您看我們開票也是按60來開的,不是按70開票