您好,同學(xué),請稍等下,我來解答

一般企業(yè)銷售A產(chǎn)品,同時贈送B產(chǎn)品,請問贈送的B產(chǎn)品是否需要按公允價視同銷售(企業(yè)所得稅及增值稅)。開票時B產(chǎn)品無金額
請問贈送給客戶的產(chǎn)品要視同銷售嗎?增值稅和企業(yè)所得稅都要交嗎?分錄怎么做?
請問老師,企業(yè)無償贈送的自產(chǎn)產(chǎn)品,用于品嘗的,在增值稅上視同銷售?企業(yè)所得稅不視同銷售吧?怎么區(qū)分呢?
老師,請問下先,我是企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品,企業(yè)無償贈送的自產(chǎn)產(chǎn)品,用于品嘗的,在增值稅上視同銷售?企業(yè)所得稅不視同銷售吧?怎么區(qū)分呢?
請問老師,外購的食品用于集體福利,直接發(fā),是不是所得稅要視同銷售?增值稅視同銷售和所得稅視同銷售有區(qū)別的是吧?所得稅視同銷售有哪些情形呢?
開票內(nèi)容是 *經(jīng)營租賃的*租金 稅率是百分之幾?
銷售收入減去成本減去提成是什么
老師,我單位是一般納稅人,前幾個月確定收入客戶說先不要開發(fā)票當(dāng)時按月份收入各無票申報了,,在這個月客戶通知之前收入要開發(fā)票出來,這個報稅系統(tǒng)顯示之前已經(jīng)申報無票收入的40w了,這個月報稅怎么報?。?/p>
我增加了預(yù)算會計(jì)分錄,設(shè)置了601財(cái)政撥款預(yù)算收入,721事業(yè)支出,801資金結(jié)存,810財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),財(cái)政撥款預(yù)算收入和財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)余額在貸方,是正數(shù),事業(yè)支出和資金結(jié)存也在貸方,是負(fù)數(shù),有問題一樣,啥原因呢
老師,請教一個問題,我們預(yù)收了菲律賓的折合2000人民幣預(yù)收款,請問計(jì)提銷項(xiàng)稅額,分錄怎么做?
老師,有客戶問一年開不超過500萬,是指一年,還是一個循環(huán)年度,這個是什么意思呢
就是資源稅中,準(zhǔn)予扣減的外購應(yīng)稅產(chǎn)品購進(jìn)金額,本地區(qū)原礦適用稅率和本地區(qū)選礦適用稅率,本地區(qū)是指購入后又出售的一方所在地,還是原本銷售方所在的喔
異常憑證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄?
這個分錄對么,為了沖平轉(zhuǎn)出未交是負(fù)數(shù),之前一直結(jié)轉(zhuǎn)錯了,現(xiàn)在想都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
老師,廚具衛(wèi)具零售在商品和服務(wù)稅收分類編碼中的哪里,可以查詢到


您好,同學(xué),無償贈送在增值稅和所得稅上都是視同銷售處理的。
比如超市出售大桶油(市價60)送一個小桶的油(市價10)。買一贈一售價60元。企業(yè)所得稅上是按照大桶油和小桶油的市場價分?jǐn)偡謩e確認(rèn)收入:60*(60/70),60*(10/70)。請問增值稅計(jì)稅基礎(chǔ)呢?按照70元還是60
增值稅也是按60來的,賣多少錢就確認(rèn)多少增值稅
增值稅視同銷售按照市場價。但是大桶?小桶市場價合計(jì)70元
“買一贈一”的情形下,企業(yè)在開發(fā)票時,可以將所買貨品與所送貨物放到同一張收據(jù)上,在開票時,先將分別的市場價格記下來,隨后各自測算相對應(yīng)的折扣,并在稅票的“額度”中展示出相對應(yīng)的折扣。也就是說開發(fā)票時,折扣的部分寫負(fù)數(shù)
增值稅按我們實(shí)際收的錢的來計(jì)算,您看我們開票也是按60來開的,不是按70開票