同學(xué)你好,分錄如下: 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-工資 應(yīng)交稅金-個人所得稅 其他應(yīng)付款-個人社保 其他應(yīng)付款-單位社保

不太明白 這個科目余額表的,科目余額表是根據(jù)分錄得到的,那么能根據(jù)這張表寫出分錄嗎
老師,住房公積金個人部分,先繳納,然后根據(jù)工資表計(jì)提公積金,分錄怎么寫?
根據(jù)這個表如何做分錄?
計(jì)提工資,根據(jù)工資發(fā)放表轉(zhuǎn)賬憑證會計(jì)分錄怎么寫?
根據(jù)這個表 寫相關(guān)分錄
董孝彬老師 請幫忙看看 接上個問題,去年的這道考題,我把整個5年的數(shù)都列出來了(請看圖片的第一張Excel表),最終納稅調(diào)增=納稅調(diào)減。我有個疑問,使用權(quán)資產(chǎn)初始入賬金額就不等于租賃負(fù)債零時點(diǎn)的金額的(請看Excel表的標(biāo)橘色),為什么最后還能納稅調(diào)增=納稅調(diào)減?好神奇,我想知道是什么能導(dǎo)致這樣的結(jié)果?
董孝彬老師 請幫忙看看 那是不是可以這樣來理解:1?? 就是租賃負(fù)債的利息費(fèi)用賬上的數(shù)稅局認(rèn)可的,單就利息而言稅會沒有差異;2?? 稅局不認(rèn)可的是有這項(xiàng)使用權(quán)資產(chǎn)所以會計(jì)上它所產(chǎn)生的折舊稅法不認(rèn)可,但是稅法認(rèn)可零時點(diǎn)的租賃負(fù)債,又因?yàn)榱銜r點(diǎn)的租賃負(fù)債的金額跟使用權(quán)資產(chǎn)的入帳金額一樣,所以5年下來看總數(shù),納稅調(diào)增=納稅調(diào)減,是這樣嗎?
8月 9月的費(fèi)用,10月拿的報(bào)銷單據(jù)過來,11月份報(bào)銷審批通過,費(fèi)用應(yīng)該做在什么時候,還是美金
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個入什么科目?可以加在油費(fèi)里一起做嗎?
付出去的材料款,對方公司注銷了,錢已經(jīng)對公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個公司的往來,可以協(xié)商讓對方法人退錢回來嗎?
老師你好,小規(guī)??鐓^(qū)域涉稅事項(xiàng),是按季預(yù)繳審報(bào)?還是按月?
老師,我們公司涉及一個員工勞動糾紛,需要給對方補(bǔ)繳往年社保公積金,還涉及補(bǔ)發(fā)年終獎,稅局讓我們更正申報(bào)個稅,這是現(xiàn)在補(bǔ)繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會不會還涉及企業(yè)所得稅變動啊咋辦
老師,請問一下,如果退稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準(zhǔn),那這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬,謝謝


金額也寫一下
急急急急急
借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-工資62022.68%2B2041.80%2B185.54%2B4681.73=68931.75 管理費(fèi)用-工資63262.44%2B1633.44%2B863.33%2B3745.38=60504.59 貸:應(yīng)付職工薪酬138436.34 借:應(yīng)付職工薪酬138436.34 貸:其他應(yīng)付款-工資62022.68%2B63262.44=125285.12 應(yīng)交稅金-個人所得稅185.54%2B863.33=1048.87 其他應(yīng)付款-個人社保2041.80%2B1633.44=3675.24 其他應(yīng)付款-單位社保4681.73%2B3745.38=8427.11