所得稅稅負(fù)率計(jì)算公式為:所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額÷營(yíng)業(yè)收入×100%。 其中,應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-允許彌補(bǔ)的以前年度虧損。所得稅稅負(fù)率是指年度交納所得稅稅額占該企業(yè)銷售額或者營(yíng)業(yè)額百分比。
請(qǐng)問(wèn)所得稅稅負(fù)率是減免后的實(shí)際交納的所得稅稅額/不含稅銷售收入的嗎
老師,我在百度上看到有兩個(gè)公式核算企業(yè)的稅負(fù)率,分別是:所得稅稅負(fù)率=實(shí)際繳納的所得稅÷銷售收入*100% 所得稅稅負(fù)率=實(shí)際繳納的所得稅÷利潤(rùn)總額*100% 這哪個(gè)公式是正確的呢?
所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額÷應(yīng)納稅銷售額(應(yīng)稅銷售收入),這邊的計(jì)算,銷售額是含稅還是不含稅
所得稅稅負(fù)率如何計(jì)算? 我實(shí)際繳納的所得稅/1月-12月不含稅銷售收入?
老師,所得稅稅負(fù)率 是應(yīng)繳納的所得稅/不含稅的銷售收入嗎
老師,在計(jì)提經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候,用哪個(gè)科目更合適呢? 經(jīng)營(yíng)所得稅和稅金及附加?
我是一家有限公司的會(huì)計(jì),我的老板辦了幾張個(gè)人名義的銀行卡(專門用于辦公使用,完全不和自己的生活混在一起),卡A用于美團(tuán)販賣的收入,卡b是抖音的收入,都是??▽S茫@種情況是否可以? 另外還有一張個(gè)人名義的銀行卡是老板的侄女名義,侄女是公司的實(shí)際操作人,這張卡用于公司的線下店鋪收入,是否可以?
老師 我們公司有一張銷售二手車的收入10000塊錢,這個(gè)銷售二手車的發(fā)票都是普通發(fā)票吧,我是一般納稅人,我填寫增值稅申報(bào)表給那一欄填呢?
老師,補(bǔ)開前幾個(gè)月發(fā)票,導(dǎo)致當(dāng)月開票收入大于當(dāng)月實(shí)際銷售收入,賬務(wù)該如何處理
公司有土地和房產(chǎn),但公司現(xiàn)在暫停經(jīng)營(yíng),折舊繼續(xù)提嗎?
老師,我個(gè)體戶的利潤(rùn)表,那個(gè)所得稅費(fèi)用,那個(gè)金額又和經(jīng)營(yíng)所得稅金額不一致,個(gè)體戶的科目是不是需要特別設(shè)置一下?我應(yīng)該怎么處理呢?
老師感覺(jué)被人報(bào)復(fù)了,不知道是要以牙還牙還是
我們是外貿(mào)公司,我們采購(gòu)了材料回來(lái),貨款我們也付了,然后我們把采購(gòu)回來(lái)的材料發(fā)給供應(yīng)商加工,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄應(yīng)該怎么寫
這個(gè)第6題12000÷25×8÷12=320 為什么要×8 8是從哪里來(lái)的,,
你好,生產(chǎn)企業(yè)出口發(fā)票次月做了免抵退申報(bào)了,然后發(fā)錯(cuò)了開錯(cuò)了型號(hào),要紅沖重新開嗎?
沒(méi)讀懂,是應(yīng)繳納的所得稅除以改企業(yè)不含稅的銷售額嗎?
應(yīng)納所得稅額就是應(yīng)納稅所得額×企業(yè)所得稅率,應(yīng)納稅所得額不就是利潤(rùn)總額么,就等于不含稅收入扣除各項(xiàng)成本,費(fèi)用等,是吧?
所以,企業(yè)所得稅負(fù)率是應(yīng)繳納所得額除以全面不含稅的銷售收入嗎?
企業(yè)所得稅的計(jì)算公式是應(yīng)納稅所得額乘以相應(yīng)的稅率減去減免和抵免的稅額。其中,應(yīng)納稅所得額是收入總額減去不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額。
老師,我只是問(wèn)企業(yè)所得稅稅負(fù)率 是不是企業(yè)應(yīng)繳納的所得稅/整年不含稅的銷售收入?
是的,你的理解是正確的
也就是所的稅負(fù)率就是利潤(rùn)總額(不考慮其他)*企業(yè)所得稅率/整年不含稅收入,對(duì)不?
不是啊,你要按照企業(yè)所得稅啊
不考慮其他減免因素
你不需要考慮的的