所得稅稅負(fù)率計(jì)算公式為:所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額÷?tīng)I(yíng)業(yè)收入×100%。 其中,應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-允許彌補(bǔ)的以前年度虧損。所得稅稅負(fù)率是指年度交納所得稅稅額占該企業(yè)銷售額或者營(yíng)業(yè)額百分比。

請(qǐng)問(wèn)所得稅稅負(fù)率是減免后的實(shí)際交納的所得稅稅額/不含稅銷售收入的嗎
老師,我在百度上看到有兩個(gè)公式核算企業(yè)的稅負(fù)率,分別是:所得稅稅負(fù)率=實(shí)際繳納的所得稅÷銷售收入*100% 所得稅稅負(fù)率=實(shí)際繳納的所得稅÷利潤(rùn)總額*100% 這哪個(gè)公式是正確的呢?
所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額÷應(yīng)納稅銷售額(應(yīng)稅銷售收入),這邊的計(jì)算,銷售額是含稅還是不含稅
所得稅稅負(fù)率如何計(jì)算? 我實(shí)際繳納的所得稅/1月-12月不含稅銷售收入?
老師,所得稅稅負(fù)率 是應(yīng)繳納的所得稅/不含稅的銷售收入嗎
老師臨時(shí)工不足500元,可以用小額零星收據(jù)入賬嗎
國(guó)家電網(wǎng)電費(fèi)怎么能合法扣除啊老師 ,怎么辦呀?沒(méi)有辦法取得發(fā)票。 老師一筆銀行流水包含這么多業(yè)務(wù),怎么記賬?。渴抢习逶瓉?lái)先墊付的然后堆好多天公戶報(bào)銷這種的 基本上光這種支付憑證
請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)付款的憑證還需要老板補(bǔ)簽字嗎
老師物業(yè)公司巡更系統(tǒng)怎么入賬,5000元是直接費(fèi)用化嗎
老師 出口服務(wù)免增值稅的主要是指哪些服務(wù)呢
老師你好,每個(gè)月以公司的名義給韓紅基金會(huì)捐款一千元,這個(gè)一千元能在稅前扣除嗎
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)高,可以通過(guò)多申報(bào)工資和獎(jiǎng)金的方式減少嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)我了,房屋折舊沒(méi)計(jì)殘值,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們公司想從對(duì)公賬戶弄出點(diǎn)錢來(lái),我可以這樣操作嗎,公積金我按8000的12%給員工上,一個(gè)月960,實(shí)際公司給員工的公積金福利是8000的8%,一個(gè)月640,每個(gè)月我讓員工給公司轉(zhuǎn)回來(lái)320,這樣做有問(wèn)題嗎,合法嗎
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照實(shí)際發(fā)生的60%和銷售收入的千分之五孰低來(lái)交,該如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃才能充分利用這個(gè)政策?


沒(méi)讀懂,是應(yīng)繳納的所得稅除以改企業(yè)不含稅的銷售額嗎?
應(yīng)納所得稅額就是應(yīng)納稅所得額×企業(yè)所得稅率,應(yīng)納稅所得額不就是利潤(rùn)總額么,就等于不含稅收入扣除各項(xiàng)成本,費(fèi)用等,是吧?
所以,企業(yè)所得稅負(fù)率是應(yīng)繳納所得額除以全面不含稅的銷售收入嗎?
企業(yè)所得稅的計(jì)算公式是應(yīng)納稅所得額乘以相應(yīng)的稅率減去減免和抵免的稅額。其中,應(yīng)納稅所得額是收入總額減去不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額。
老師,我只是問(wèn)企業(yè)所得稅稅負(fù)率 是不是企業(yè)應(yīng)繳納的所得稅/整年不含稅的銷售收入?
是的,你的理解是正確的
也就是所的稅負(fù)率就是利潤(rùn)總額(不考慮其他)*企業(yè)所得稅率/整年不含稅收入,對(duì)不?
不是啊,你要按照企業(yè)所得稅啊
不考慮其他減免因素
你不需要考慮的的