對(duì)于您在一年中取得的工資薪金收入和勞務(wù)報(bào)酬收入,已經(jīng)在當(dāng)年進(jìn)行了代扣代繳個(gè)稅,是否需要進(jìn)行明年的個(gè)稅匯繳補(bǔ)稅,需要視具體情況而定。 首先,關(guān)于勞務(wù)報(bào)酬的申報(bào)方式,一般來說,勞務(wù)報(bào)酬是按照每次的收入進(jìn)行申報(bào)的,而不會(huì)進(jìn)行累計(jì)申報(bào)。也就是說,如果您在一年中多次獲得勞務(wù)報(bào)酬收入,每次收入都需要單獨(dú)申報(bào),而不能將所有收入累計(jì)起來進(jìn)行一次性申報(bào)。 其次,關(guān)于個(gè)稅匯繳補(bǔ)稅的問題,一般來說,如果您的年度綜合所得收入(包括工資薪金收入、勞務(wù)報(bào)酬收入等)沒有超過起征點(diǎn)或者沒有超過年度減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),那么就不需要進(jìn)行個(gè)稅匯繳補(bǔ)稅。但是,如果您的年度綜合所得收入超過了起征點(diǎn)或者超過了年度減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),那么就需要根據(jù)具體情況進(jìn)行個(gè)稅匯繳補(bǔ)稅。 因此,如果您在明年進(jìn)行個(gè)稅匯繳時(shí),需要補(bǔ)稅的話,那么需要根據(jù)具體情況進(jìn)行計(jì)算并繳納相應(yīng)的稅款
老師您好,咨詢一個(gè)問題,員工每月都按照正常工資申報(bào)個(gè)稅,但是收到外地轉(zhuǎn)過來的一筆勞務(wù)報(bào)酬2萬元,查詢個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)對(duì)方按照5000的工資薪金申報(bào)的,請(qǐng)問這個(gè)到時(shí)候個(gè)人匯算清繳是按照工資薪金納稅還是按照勞務(wù)報(bào)酬征稅?
老師,我們單位為員工申報(bào)工資薪金所得個(gè)稅。員工他們還有一份勞務(wù)報(bào)酬所得,是由另外一個(gè)公司給他們發(fā)的,也是由另外公司給他們申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的。 現(xiàn)在想了解最后年度匯算清繳的時(shí)候,1.是兩個(gè)公司的收入合在一起算累計(jì)收入嗎? 例如:勞務(wù)報(bào)酬累計(jì)為15000,工資薪金所得累計(jì)為66000,匯算清繳的時(shí)候是【(15000+66000)-5000*12】*3%=630嗎? 2.還是說勞務(wù)報(bào)酬歸勞務(wù)報(bào)酬累計(jì)核算個(gè)稅額,工資薪金歸工資薪金所得計(jì)算累計(jì)收入來計(jì)算個(gè)稅額,最后再把兩項(xiàng)的個(gè)稅需額合計(jì)起來就是本年度的需繳納額呢? 例如:勞務(wù)報(bào)酬累計(jì)為15000,工資薪金所得累計(jì)為66000,匯算清繳的時(shí)候是(15000-800*12)*20%+(66000-5000*12)*3%=1080+180=1260嗎?
老師您好,我想咨詢一下,我這一年取得工資薪金收入和勞務(wù)報(bào)酬收入,都已在當(dāng)時(shí)代扣代繳個(gè)稅了,到明年個(gè)稅匯算清繳不用補(bǔ)稅吧,勞務(wù)報(bào)酬按次申報(bào)不會(huì)累計(jì)吧
老師您好,個(gè)人為我公司提供勞務(wù),到稅務(wù)局代開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,在自然人電子稅務(wù)局代扣代繳 勞務(wù)報(bào)酬(一般、法律援助補(bǔ)貼、其他非連續(xù)勞務(wù)),應(yīng)繳稅費(fèi)1448元,這個(gè)是不是到 24年3月份個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候,如果 年收不超過6萬元,可以申請(qǐng)退稅
老師您好,個(gè)稅系統(tǒng)里的綜合所得申報(bào):工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi),到第二年個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候收入總金額是不是這四個(gè)的匯總?
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
開普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思?
公司上個(gè)月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)8萬,銷項(xiàng)5萬,請(qǐng)問如果全部勾選認(rèn)證,無需再交增值稅,同時(shí)會(huì)計(jì)分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點(diǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬,意味著報(bào)稅時(shí)需要交0.5萬的稅,那么我會(huì)計(jì)分錄要做計(jì)提嗎?怎么寫?
這個(gè)購買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
你好老師,請(qǐng)問分公司業(yè)務(wù)取消,員工都轉(zhuǎn)入總公司發(fā)工資,但是分公司還沒注銷,分公司還要申報(bào)個(gè)稅嗎。
老師1、個(gè)人出售商鋪可以代開專票嗎?個(gè)人稅率是5?!2、評(píng)估價(jià)低于購買價(jià)專票免稅嗎?3、購進(jìn)固定資產(chǎn)兼用于簡易和一般項(xiàng)目全抵扣進(jìn)項(xiàng)?4、用于投資性房地產(chǎn)呢?怎么區(qū)分商鋪投資還是自用入賬呢?5、公司購買個(gè)人商鋪入賬必須要個(gè)人代開發(fā)票和支付房款。不能0??元購吧?6、原價(jià)120萬,現(xiàn)價(jià)如何確定?房管局核定嗎?
牙科診所公司是小規(guī)模納稅人,開具發(fā)票品名是醫(yī)療服務(wù),請(qǐng)問稅率是多少
老師,工資收入和勞務(wù)報(bào)酬收入都在申報(bào)時(shí)扣個(gè)稅了,您說的綜合所得收入超過起征點(diǎn)要補(bǔ)稅,這個(gè)起征點(diǎn)是多少
這個(gè)就是扣除六萬和專項(xiàng)扣除
老師,扣除六萬和專項(xiàng)附加扣除不是在申報(bào)工資薪金時(shí)候扣除了,才交的個(gè)稅嗎
當(dāng)時(shí)已經(jīng)代扣代繳個(gè)稅了
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣 匯算清繳多退少補(bǔ)