你好 差異是怎樣產(chǎn)生的?
請問下,沒有開銷項(xiàng),申報(bào)時(shí)填的收入會(huì)影響增值稅嗎?
老師,請問賬面的未交增值稅和申報(bào)表經(jīng)常有1 至5分或多或少的誤差怎么辦?賬面和增值稅納稅申報(bào)表金額必須一致嗎?
老師,請問我們之前會(huì)計(jì)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,但實(shí)際一直都沒有銷售?后面幾個(gè)月增值稅申報(bào)表一直有留抵稅額這個(gè)會(huì)有影響嗎?
老師請問一下銷項(xiàng)稅額和增值稅申報(bào)表的稅額有誤差有影響嗎
請問老師,增值稅申報(bào)表里面的全面進(jìn)項(xiàng)金額,和明細(xì)賬表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額金額不一致,是什么導(dǎo)致的?有進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除,這個(gè)會(huì)影響嗎?年底結(jié)轉(zhuǎn)一次增值稅進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)
請問這題沒有籌資活動(dòng)吧?主要看②甲公司原持有丙公司80%的股權(quán),2×25年又斥資5000萬元自B公司取得丙公司另外10%的股權(quán)。至此甲公司持有丙公司90%的股權(quán)并仍然控制丙公司。甲公司與B公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。③甲公司原持有丁公司80%的股權(quán),2×25年出售丁公司10%的股權(quán),取得價(jià)款7800萬元,出售后甲公司持有丁公司70%的股權(quán),仍然控制丁公司。 A.投資活動(dòng)現(xiàn)金流入為6500萬元 B.籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出為0 C.籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入為0 D.投資活動(dòng)現(xiàn)金流出為9000萬元 答案 ?選項(xiàng)A,投資活動(dòng)現(xiàn)金流入=④6500-500=6000(萬元);選項(xiàng)B,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出=②5000(萬元);選項(xiàng)C,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入=③7800(萬元);選項(xiàng)D,投資活動(dòng)現(xiàn)金流出=①10000-1000=9000(萬元)。
老師,自然人和小規(guī)模納稅人怎么界定呢?比如自然人代開發(fā)票,他是按照小規(guī)模納稅人來增值稅起征自然人的起征點(diǎn)按次的話是500,按月的話是20,000,但是呢小維娜人呢?月收入低于100,000以下,他是免征增值稅的,這兩個(gè)我應(yīng)該按照哪個(gè)來決定呢?
24年有幾筆預(yù)付,也沒有發(fā)票,就在沒有憑證的情況下用現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)平了 的意思就是退回了,現(xiàn)在把這個(gè)錯(cuò)誤糾正,改24年的賬 然后改申請表 行不 ?
事業(yè)單位通過專項(xiàng)債支付服務(wù)費(fèi)。怎么賬務(wù)處理?
老師,請問當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個(gè)人獨(dú)資,后面有人注資進(jìn)來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對?。啃枰兏男┠??
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說一下第五題,徹底不會(huì)了?
面試一家物流公司,需要準(zhǔn)備什么知識(shí)?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對?
入賬按照發(fā)票數(shù)據(jù)錄入,申報(bào)增值稅報(bào)表按照利潤表的營業(yè)額總計(jì)收入來計(jì)算稅金的,所以導(dǎo)致有點(diǎn)誤差,比如直接拿營業(yè)收入乘以稅率得到稅額直接填入申報(bào)表了,還有另外一個(gè)部分是未開票收入的,也會(huì)有影響稅額的。
要是咱人為的錯(cuò)誤,那得這個(gè)需要調(diào)整。有影響。
如果是系統(tǒng)自動(dòng)的,比如四舍五入的差異,這樣差異沒事。
好的謝謝
客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。