叫對方開紅字信息申請
老師,請問一下紅沖對方已經(jīng)抵扣的發(fā)票怎么紅沖
開的專用發(fā)票已經(jīng)抵扣,然后對方又開了一張紅字沖紅專用發(fā)票過來,進項怎么抵扣
老師,請問去年開的專用發(fā)票,購貨方抵扣了,是需要對方把發(fā)票怎么操作才可以沖紅啊
老師,對方已經(jīng)抵扣的專票,我還能紅沖嗎?怎么紅沖啊?
老師,9月份的專用發(fā)票需要紅沖下,對方?jīng)]有抵扣,請問要怎么紅沖
老師,請教一下,老板私人貸款,不是公司貸款,7月15日老板轉(zhuǎn)入公司賬戶10萬元,說專門用來扣貸款的錢,7月16日,扣貸款2萬3千多,可以這樣操作嗎,這該怎么入賬呢?謝謝
財管預(yù)算管理 經(jīng)營預(yù)算哪個是存貨的編制基礎(chǔ) 哪個不是?
您好,我司有A股東和B股東,各占股50%。因公司虧損,B股東不想做了,把股權(quán)平價轉(zhuǎn)給A股東,涉及哪些稅需要申報?
老師好,生產(chǎn)單位,月底利潤表領(lǐng)導(dǎo)讓本月銷售減本月采購減本月費用,剩余就是利潤,庫存怎樣算,假如,本月銷售1000元500噸,采購600元450噸,費用380元,領(lǐng)導(dǎo)1000-600-380=20+庫存,庫存怎樣算,單價怎樣算,
首單出口退稅運費是供應(yīng)商出的,沒有運費發(fā)票會影響退稅嗎
那如果7月有發(fā)工資,現(xiàn)在不是8月嗎?那公司就有備案公司的情況,工會經(jīng)費是按7月份財務(wù)報表里面的哪個科的的借方或者貸方金額去申報工會經(jīng)費
老師您好,我們差旅費每一年度都會有變動,比如說23年有8萬多,24年就幾千塊,25年預(yù)計有六萬左右吧,企業(yè)所得稅匯算時會針對期間費用明細里每一年波動進行比對從而觸發(fā)風(fēng)險嗎以往年度并沒有觸發(fā)風(fēng)險
當(dāng)企業(yè)因轉(zhuǎn)讓商品或服務(wù)而取得非現(xiàn)金對價時,應(yīng)按照非現(xiàn)金對價在合同開始日的公允價值確定交易價格(即入賬金額)。這個哪一章學(xué)的,我怎么記得非貨幣性資產(chǎn)交換是以出定入,這個為啥不是放棄債權(quán)的公允價值來決定換入的價值
老師您好,我們差旅費每一年度都會有變動,比如說23年有8萬多,24年就幾千塊,25年預(yù)計有六萬左右吧,企業(yè)所得稅匯算時會針對期間費用明細里每一年波動進行比對從而觸發(fā)風(fēng)險嗎
老師,我?guī)б粋€內(nèi)賬。公司打款到布廠230775.3元開發(fā)票,開完票布廠扣7個點稅款16144.3元。余下的錢退回到另外一個賬戶。這被扣下的稅費16144.3元怎么做賬?
開了,我這邊確認(rèn)就可以了嗎
是的,確認(rèn)了就可以開了
確認(rèn)后是電子發(fā)票
直接用這個做賬就可以了嗎
是的,憑開的電子紅字發(fā)票做賬
沖紅之前開的是紙質(zhì)版發(fā)票,現(xiàn)在開電子發(fā)票沒有問題嗎?
沒問題的,一樣的使用哈
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。