您說的提出來是什么意思?
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個這個重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會計讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個問題:會計在申報過程又出現(xiàn) 【 您當前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無法進行申報提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預(yù)提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預(yù)提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因為在23年做沖預(yù)提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
還有一個問題,想請教一下老師, [抱拳]是這樣的:8月份的時候我做了一張憑證借:銷售費用-差旅費255.16,應(yīng)交稅費-進項稅7.84,貸銀行存款263,這是公司的業(yè)務(wù)員出差回來報銷的時候我做的分錄,當時他提供的通行費發(fā)票是需要計提進項稅的,但是有重復(fù)的發(fā)票,我當時沒發(fā)現(xiàn),已經(jīng)做了憑證入賬了,后來會計勾選進項稅發(fā)票的時候發(fā)現(xiàn)了這個當中有重復(fù)發(fā)票,所以他上月就沒有勾選7.84,因此跟我有一個差額,賬上多了7.84,他那邊進項稅少了7.84,現(xiàn)在九月的話,業(yè)務(wù)員重新提供了新的發(fā)票7.84,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個事情呢,怎么做分錄,入賬,老師,請教一下[抱拳]
老師,請問下我有幾張增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票,作為報銷使用,給了會計后,多久能將費用提出來? 我是 11月的發(fā)票可以當月報銷提出來么?不太明白擔心操作不當違反會計法這些的 我是想現(xiàn)在馬上提出來,還是12月初做完11月的賬再提出來,搞不清楚之間 的關(guān)系!您給個建議!
老師好!想問下如果低于3000我做賬的時候,做到費用里,還是做到固定資產(chǎn)里,什么區(qū)別呀? 2.工資表,月底出納做還是我做?計提工資月末我就要做出來,可是出納沒給我工資表怎么做呢? 3.工資表在我們的講課資料里,我看挺簡單的,實際能不能講講具體那個工資是怎么核算出來的呢 4.月末計提工資這個工作必須做? 5.老師,能不能把講課的時候,您用到的付款申請單,出資證明書,工資分配表,攤銷表,折舊表,就是就是所有我們會計學堂自己做的表,能不能分享到給我們呢,謝謝 6.老師,采購部找我報銷的時候,有采購合同給我,讓我付款,可是月底才給我發(fā)票,我先做賬,等給我發(fā)票的時候它是所有采購總金額的發(fā)票,不是單次采購金額的發(fā)票,怎么弄?。烤褪沁@次我付款的金額,和發(fā)票金額不一致,怎么弄呢?謝謝
銀行回單付款人沒有信息收款人本公司轉(zhuǎn)賬金額是0.01元,這個分錄怎么做
老師 問一下裝修費有一部分沒有發(fā)票,可以不計入長期待攤費用,直接計入費用然后匯算清繳的時候調(diào)整可以嗎
老師月底成本有幾十種商品怎么做結(jié)轉(zhuǎn)庫存表呢?
來個確定性老師,這個怎么描述更專業(yè),經(jīng)查,文博餐飲公司首華甄選便民超市項目存在采購過程不合規(guī)情況,1、投標供應(yīng)商存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,2、存在評分不嚴謹情形,3、供應(yīng)商遴選環(huán)節(jié)存在內(nèi)部控制缺陷,導(dǎo)致業(yè)務(wù)決策的客觀性、公正性受到影響。
老師,以千元為單位,是用以元為單位的數(shù)據(jù)除以1000,然后再四舍五入就可以了,是嗎?
請問采購一批待銷售的商品,存放在倉庫,有倉儲費,是進庫存商品科目嗎
老師,有以下股權(quán)轉(zhuǎn)讓的模版嗎 一、必報資料:1.A06442《個人所得稅自行納稅申報表(A表)》一份;2.納稅人身份證明原件;3.轉(zhuǎn)讓雙方身份證明復(fù)印件一份;4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同(協(xié)議)原件和復(fù)印件一份;5.與股權(quán)變動事項相關(guān)的董事會或股東會決議、會議紀要等資料原件和復(fù)印件一份;6.被投資企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓生效日的上年度和上月財務(wù)報表復(fù)印件各一份;7.股權(quán)原值的證明材料原件和復(fù)印件一份;其中股權(quán)轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓以投入方式取得的股權(quán),還需提供投入資本時的驗資報告或企業(yè)(單位)章程、投入資本時的貨幣資金支付憑證或者非貨幣性資產(chǎn)投入的評估報告原件;8.股權(quán)轉(zhuǎn)讓明細表/個人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表;
購進的砂石料經(jīng)過洗選篩理之后再銷售,請問老師是以工業(yè)會計的模式核算還是商業(yè)會計模式核算呢
商家開來的福利費專票,進項稅額的部分入賬的時候能不能夠費用化?
進項稅額74711.67元(其中13個點的稅額有73886.51元,6個點的稅額有785.54元,1個點的稅額有39.62元,合計74711.67元,請問可以開具多少金額的銷項發(fā)票價稅合計金額(13個點,稅負為1%,)?如何計算的?
就是直接公轉(zhuǎn)私或者提出來現(xiàn)金
這種你提供發(fā)票的話應(yīng)該很快就能給你報銷呀
對,我意思是不是應(yīng)該走個報銷流程還是發(fā)票給會計就可以直接給我報銷打款
按你們公司的規(guī)定,正常來說公司都是走報銷流程的
擔心違反一些會計法這些。呵呵
《會計法》對這個報銷流程沒有規(guī)定