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Q

老師,請問下我有幾張增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票,作為報銷使用,給了會計后,多久能將費用提出來? 我是 11月的發(fā)票可以當月報銷提出來么?不太明白擔心操作不當違反會計法這些的 我是想現(xiàn)在馬上提出來,還是12月初做完11月的賬再提出來,搞不清楚之間 的關(guān)系!您給個建議!

2023-11-23 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-23 09:25

您說的提出來是什么意思?

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快賬用戶9205 追問 2023-11-23 09:28

就是直接公轉(zhuǎn)私或者提出來現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2023-11-23 09:29

這種你提供發(fā)票的話應(yīng)該很快就能給你報銷呀

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快賬用戶9205 追問 2023-11-23 09:31

對,我意思是不是應(yīng)該走個報銷流程還是發(fā)票給會計就可以直接給我報銷打款

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齊紅老師 解答 2023-11-23 09:31

按你們公司的規(guī)定,正常來說公司都是走報銷流程的

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快賬用戶9205 追問 2023-11-23 09:31

擔心違反一些會計法這些。呵呵

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齊紅老師 解答 2023-11-23 09:32

《會計法》對這個報銷流程沒有規(guī)定

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您說的提出來是什么意思?
2023-11-23
您好,當年工資在當年匯算清繳前完成支付即可,不需要納稅調(diào)整
2021-04-04
不用,錯票和紅票一起你自己留著,不用寄出,如果對方還需要重開,再開對的發(fā)票
2021-12-17
你好 你這個情況 還得找大廳 大廳幫助申報 要大廳不能直接申報 是可以更正 我之前自己作法 是單位人給0申報,之后大廳該表 您可以問下您們大廳這樣可以嗎
2021-07-03
1.首先,將重復(fù)的發(fā)票從原來的憑證中沖銷,即制作一張與原來憑證借貸方向相反的分錄。借方為“銀行存款”,金額為263元;貸方為“應(yīng)交稅費-進項稅”,金額為7.84元;貸方為“銷售費用-差旅費”,金額為255.16元。 2.其次,根據(jù)新的發(fā)票重新制作一張憑證。借方為“應(yīng)交稅費-進項稅”,金額為7.84元;貸方為“銀行存款”,金額為7.84元。
2023-09-13
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