學(xué)員您好,1是的,2不要加的。
老師,公司有一個固定資產(chǎn)上月科目寫錯了未計入固定資產(chǎn),這個月改正了。折舊是從這個月計提還是下月計提?
你好老師,我在電子稅務(wù)局,注銷稅務(wù),但是個人需要申報,說了不在納稅期間。這個問題該怎么解決那
樣品用于達人寄樣和拍攝怎么做賬?如果是外購的,會計分錄:借:銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費等,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。 解釋:外購樣品用于寄樣和拍攝,增值稅進項稅額不得抵扣,需做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,成本計入銷售費用。 但是我們是小規(guī)模納稅人,就是貨物進來的時候借:庫存商品,貸:銀行存款,寄樣或者拍攝的時候不是借:銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費等,貸:庫存商品么?
上一年的納稅總額怎么算的,是交了多少稅還是銷項金額減去進項金額
老師,給車間采購風扇,做福利費,不能抵扣進項稅我,是嗎
安保企業(yè)、開差額發(fā)票可以同時開差額發(fā)票和增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票嗎
老師,請問8月份發(fā)現(xiàn)4-6月份的增值稅和所得稅申報錯誤,8月可以更正申報嗎
員工沒有每天到公司,但員工到公司時,公司人員統(tǒng)一訂餐,這個餐費如何入賬,算工作餐費還是聚餐費哦
四川成都,老師在哪里可查詢社保編碼 第三方平臺的那種
老師,我想問一下,就是我們有一個供應(yīng)商,我們給它加工了,有六千塊應(yīng)收,我們同時欠他們應(yīng)付3萬,現(xiàn)在要應(yīng)收沖應(yīng)付這個對賬單怎么做?我想著直接做一個六千塊的應(yīng)收單給她們就好了
你看,我按照這個方法,為什么沒有查詢結(jié)果
在大多數(shù)情況下,企業(yè)只需要將出口貨物報關(guān)單上顯示的10位商品代碼填報在退稅申報明細中即可。 不過,請注意以下幾點可能造成商品代碼不一致的原因: 錄入錯誤,請仔細檢查錄入的商品代碼是否與出口貨物報關(guān)單上的一致。 錄入的是非基本商品碼,基本商品碼標志可在“系統(tǒng)維護”—“代碼維護”—“海關(guān)商品碼”中進行查詢,帶有*號標志的即為基本商品碼。反之,則屬于非基本商品碼,不能直接用于申報出口退稅。此時,如查詢到該商品代碼有稅務(wù)擴展碼,該擴展碼為基本商品碼且在有效期內(nèi),則根據(jù)實際情況選擇加1或者加2的擴展碼進行申報即可。 商品代碼在報關(guān)單上申報日期和出口日期間發(fā)生調(diào)整。