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Q

銷售貨物本月收款11.3萬(含稅)。下個月開票。 1.分錄是否是 借 銀行存款 113000 貸 預(yù)收賬款 100000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 13000 2.(納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為并收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據(jù)的當(dāng)天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當(dāng)天。)所以本月需要繳納增值稅對嗎?申報的時候按照未開票申報。到時候開票的時候在紅沖未開票對嗎? 3.開票的時候分錄 借 預(yù)收款100000 貸 主營業(yè)務(wù)收入100000 4.企業(yè)所得稅是算在本月的嗎? 5.與發(fā)貨無關(guān)的嗎?

2023-11-21 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-21 15:14

您好,第一個是對的,第二個的話,是本月增值稅需要繳納,然后未開票收入,開票的話,再確認(rèn)100000收入,所得稅再下個月的,確認(rèn)收入的

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快賬用戶4415 追問 2023-11-21 15:15

意思是所得稅是開票的時候確認(rèn)收入的嗎? 那跟發(fā)貨的時間有關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-21 15:16

對,所得稅也是開票的時間收入的,發(fā)貨沒有關(guān)系

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快賬用戶4415 追問 2023-11-21 15:17

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-11-21 15:17

不客氣的,祝您開心

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您好,第一個是對的,第二個的話,是本月增值稅需要繳納,然后未開票收入,開票的話,再確認(rèn)100000收入,所得稅再下個月的,確認(rèn)收入的
2023-11-21
您好,沒錯的,就是這么做的。
2023-11-07
你好,你的意思是說你沒開票呢,就確認(rèn)收入了,對嗎?
2023-02-28
對的,是的,是這么做的。
2023-06-05
你好!實際情況是可以這樣處理的
2021-05-05
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