您好,這個的話是需要處理的,不然你們也不支付
我們公司是個人獨資企業(yè),每個月老板都要從對公賬戶轉(zhuǎn)錢到他的個人賬戶里,我都是掛個人往來賬,一來二去,他的個人往來款余額就很多了,其報賬部分是很少的,他的個人往來款要怎么樣才可以平賬呢
老板有工資,一直沒有發(fā),掛的往來,因為公司一直賠錢,他總是借錢給公司,現(xiàn)在往來比較大,我在想是不是他這個工資以及一些報銷是不是給他,別用總掛賬了
老師好!我們公司缺錢,老板經(jīng)常轉(zhuǎn)錢給公司,現(xiàn)在掛的其他應(yīng)付款太多了!后期一直還不上咋辦?那現(xiàn)在再轉(zhuǎn)入錢咋樣掛賬合適?掛實收資本?
從代賬公司接過來賬務(wù),賬上掛了很多其他應(yīng)付股東,庫存現(xiàn)金也掛了很多余額,可不可以用庫存現(xiàn)金沖減股東的其他應(yīng)付?這種做賬方式合情合理嗎?有沒有更加好的處理方式?
我公司老板下面掛了很多賬,他用公司賬上的錢,公司賬上沒有錢了他轉(zhuǎn)過來,一直都這樣往來,然后日積月累的下面掛了很多賬,所以他現(xiàn)在掛的賬需要處理一下嗎
財管單選 2024預(yù)測銷售量3750、實際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補(bǔ)助計啥科目合理,以前他預(yù)支了采購款都計了其他應(yīng)付,還計這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項,進(jìn)項最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項,但是8月稅費還是得交,這個怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進(jìn)項 您看我理解的對不?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會減少或者為0
請樸老師解答,請問老師,第三小問,我認(rèn)為 借:銀行存款100 貸:應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一未分配利潤
24年12月2號簽合同,合同約定貨物于25年3月底之前發(fā)貨完畢,25年1至3月陸續(xù)發(fā)貨,購買方?jīng)]有要求開發(fā)票,銷售方應(yīng)該在什么時候確認(rèn)收入?
老師發(fā)票加蓋公章還要開通會員的呀
計算基本每股收益和稀釋每股收益時,題中有送股、可轉(zhuǎn)債、普通股 基本每股收益應(yīng)該包含哪些呢? 稀釋每股收益呢
怎么處理
一直掛著有什么影響嗎?
就是可以債轉(zhuǎn)股,轉(zhuǎn)實收資本
反正基本上都是他欠公司的錢,
嗯對,就是這個意思的
我現(xiàn)在就是想問一下怎么處理,日積月累的已經(jīng)好幾年了
你們是其他應(yīng)收款嗎還是啥
是的,他欠公司的錢我都掛其他應(yīng)收款了
那這樣的話,兩個辦法,第一個,當(dāng)做現(xiàn)金收到,然后現(xiàn)金再去買其他東西替換,第二種的話,就是做營業(yè)外支出
第一種方法,也要發(fā)票吧,主要也沒有那么多發(fā)票
嗯對,也是需要發(fā)票的第一種
如果第一種方法做賬怎么做?借:庫存現(xiàn)金 ? 貸:其他應(yīng)收款
嗯對就是這樣的的
那這樣做了分錄的話,還要發(fā)票嗎?
需要,因為庫存現(xiàn)金需要花出去,才行
那我不可以一直掛著嗎?然后每個月拿發(fā)票沖,這種可以嗎?
可以,這個也是可以的