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8月份的時候采購了10臺電腦,做固定資產,開發(fā)測試用,現(xiàn)在想都賣給客戶,怎么做賬?之前做固定資產,已經開始計提折舊了

2023-11-21 13:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-21 13:09

如果要將已經計提折舊的固定資產出售給客戶,需要進行以下步驟: 1.將固定資產從固定資產科目移除,并將已經計提的折舊進行結算。 2.將出售收入記錄到應收賬款或應收票據(jù)科目。 3.確認銷售收入,借記“銀行存款”或“庫存現(xiàn)金”科目,貸記“主營業(yè)務收入”或“其他業(yè)務收入”科目。 4.同時結轉銷售成本,借記“主營業(yè)務成本”或“其他業(yè)務成本”科目,貸記“庫存商品”科目。

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快賬用戶7522 追問 2023-11-21 13:12

前2步驟,怎么寫分錄?

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齊紅老師 解答 2023-11-21 13:14

借應收賬款 貸固定資產清理 貸銷項

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快賬用戶7522 追問 2023-11-21 13:21

一共10臺如果只賣8臺,也和上面的做法一樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-21 13:26

對的 這個也是一樣的哦

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如果要將已經計提折舊的固定資產出售給客戶,需要進行以下步驟: 1.將固定資產從固定資產科目移除,并將已經計提的折舊進行結算。 2.將出售收入記錄到應收賬款或應收票據(jù)科目。 3.確認銷售收入,借記“銀行存款”或“庫存現(xiàn)金”科目,貸記“主營業(yè)務收入”或“其他業(yè)務收入”科目。 4.同時結轉銷售成本,借記“主營業(yè)務成本”或“其他業(yè)務成本”科目,貸記“庫存商品”科目。
2023-11-21
你好,這種情況卡片做8月份的,折舊從9月份開始
2020-11-23
你這里合同簽訂就計入固定資產,然后次月開始折舊,就是分期付款購買設備的處理。
2020-11-07
您好,收到發(fā)票做固定資產,貸方沖預付,之前沒有暫估沒有折舊的話,這個月入固定資產,下個月計提折舊。
2021-12-06
你好? ?你6月購入了? 7月開始折舊。? 你 做 :借累計折舊 貸利潤分配-未分配利潤??
2021-07-01
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