您好,對的,就是這個意思的
老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計提所得稅還是先計提所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)呢?所得稅也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎?期末還用把本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配里嗎
老師 年底做賬 順序是不是這樣的 先全套做完之后 過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬 然后看損益表利潤總額計提所得稅 再反過賬把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證刪掉 補(bǔ)上計提所得稅 然后在過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬 再把凈利潤數(shù)據(jù) 補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 然后在過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬
年底結(jié)賬,是先計提第四季度企業(yè)所得稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益,再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤最后再提去法定盈余公積嗎?怎么做的?
12月做賬順序,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益,再報所得稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤么
22年12?做賬順序是先損益結(jié)轉(zhuǎn)然后計提企業(yè)所得稅然后再是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤對嗎
老師,你好,我想問一下,我們公司需要付一筆檢測費給檢測公司,是用對公戶付呢?還是一般戶付???這有區(qū)別嗎?
9月份社保已經(jīng)交完了,然后員工要離職,這個社保怎么處理
我們公司租的廠房辦公樓,現(xiàn)在把期中的一部分又轉(zhuǎn)租出去,給別的公司了,我們公司可以開租賃發(fā)票嗎
盤盈原材料,怎么做賬
老師,這個勞務(wù)報酬預(yù)扣預(yù)繳是先扣,匯算清繳時再退,還是不我們這邊代替他們申報勞務(wù)報酬,代替他們先預(yù)繳,后期在匯算清繳時退還到公司賬戶是不?
期末結(jié)轉(zhuǎn),庫存商品怎么形成
老師,固定資產(chǎn)8月出租出去了,但沒開票也還沒收錢,8月份的折舊還照常計提嗎,要不要做其他業(yè)務(wù)成本
資產(chǎn)損失匯算清繳之后調(diào)增,那這個損失要歸結(jié)到未分配利潤里面?小企業(yè)會計準(zhǔn)則的情況下。
您好~想咨詢下:采購合同,印花稅已經(jīng)申報、扣繳過了?,F(xiàn)在原合同金額修改了,印花稅要怎么處理?
老師 對方小規(guī)模純勞務(wù)給我們?nèi)齻€點的專票。開到我們公司來,我們公司是一般納稅人。我們可以抵扣三個點嗎?