沒事的,季度申報(bào)就是那樣子的

老師,印花稅按月申報(bào),我們公司是銷售配電箱的,比如申報(bào)七月份的印花稅,是按照七月份簽訂合同銷售額申報(bào),保留合同復(fù)印件這樣嗎
老師,印花稅納稅按次申報(bào),填了10月份了,費(fèi)用已交如何補(bǔ)救?合同簽訂時(shí)間是7-9月份的合同
老師,我合同簽訂時(shí)間是10月份,那我申報(bào)印花稅的時(shí)候是按月申報(bào)在12月,這樣有什么問題嗎
印花稅是根據(jù)我合同簽訂的錢繳納嗎? 我司簽訂租賃合同是按次申報(bào)嗎?什么業(yè)務(wù)活動(dòng)下候按月申報(bào)印花稅
老師,請問一下24年1月份簽訂的合同,印花稅是按次申報(bào)的,合同才交給財(cái)務(wù)室,那么我現(xiàn)在按次申報(bào)印花稅的時(shí)候,時(shí)間是不是得填2月,如果按照合同填1月的話是不是會(huì)有滯納金
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦


月度申報(bào)的
按月申報(bào),那么就在發(fā)生的次月申報(bào)