同學(xué)您好, 借:銀行存款? ?113000 ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?100000 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? ?13000 借:主營業(yè)務(wù)成本? ?75000 ? 貸:庫存商品? ?75000
資料紅葉家具公司銷售商品-批,貨款100000元,增值稅稅額13000元,商品成本為60000元為銷售商品領(lǐng)用單獨計價的包裝物,銷售收入為5000元,增值稅稅額650元,計劃成本為3000元,材料成本差異率為2%,款項收到存入銀行,做會計分錄
12月10日,丙企業(yè)向丁企業(yè)銷售一批產(chǎn)品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明售價為100000元,增值稅稅額為13000元,丁企業(yè)以銀行存款支付該筆貨款,款項已收到。該批產(chǎn)品成本為80000元。丙企業(yè)應(yīng)編制如下會計分錄:⑴確認(rèn)收入時應(yīng)編制會計分錄:
向丙公司銷售b產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款100000元,稅款13000元,款項上月已預(yù)收80000元,余款通過銀行存款支付,該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為50000
18、2020年6月1日,甲公司向乙公司銷售一批商品,開具增值稅專用發(fā)票上注明售價為100000元,增值稅稅額為13000元;當(dāng)日甲公司收到乙公司支付的款項存入銀行;該批商品的實際成本為90000元;乙公司收到商品并驗收入庫。做會計分錄
,銷售A產(chǎn)品10件,單價1500元,增值稅專用發(fā)票注明價款為15000元,增值稅為1950。貨款已收到并存入銀行,該批產(chǎn)品的成本為12000元。會計分錄
公司租房,法人簽字租不寫公司名字可以入賬嗎
以現(xiàn)金5萬入實收資本,那實收資本永遠(yuǎn)是5萬不會變嗎
企業(yè)銷售貨物不開發(fā)票的帳怎么處理?產(chǎn)生影響?
6稅兩費具體包括哪些
老師,我們時候9月初申報8月增值稅后申報的出口退稅業(yè)務(wù),我們確認(rèn)應(yīng)收退稅款是在8月份賬務(wù)處理,還是在申報的9月做這個分錄
你好老師,含稅跟不含稅價格要哪個合適。怎么算,我們有個貨不含稅18.5含稅加5個點。18.5*1.05=19.425
老師,我想問下,我們公司銷售方便面,對方讓我們開票,需要發(fā)票,之前沒開,加稅點怎么給他加,是總金額給他加,還是單價給他加
老師,有證書沒經(jīng)驗,實操課也學(xué)了部分,因為未從事會計崗位,導(dǎo)致總是學(xué)完就會忘,因為沒經(jīng)驗現(xiàn)在也找不到會計工作怎么辦?
老師,您好,我們公司要開社保,我是河北石家莊這邊的,繳費基數(shù)在哪里可以查到!
老師你好,我有一個問題想問一下24年11月出口一單25年1月出口了2單,進(jìn)項發(fā)票是25年一月開進(jìn)來的,在那個月進(jìn)行勾選進(jìn)項發(fā)票
好的謝謝老師。以銀行存款歸還前欠丙公司貨款 67 800元。那這個會計分錄咋做呀。我是剛學(xué)啥也不會
借:應(yīng)付賬款? ?67800 ? 貸:銀行存款? ?67800
以現(xiàn)金支付購買公司管理部門辦公用品費用 300 元。那這個是 借:應(yīng)付賬款300 貸:庫存商品300嗎?
不是的,分錄為, 借:管理費用? ?300 ? 貸:庫存現(xiàn)金? ?300
啊,那這個怎么區(qū)分勒
現(xiàn)金購買管理部門的辦公用品,表明管理部門費用增加,借方為管理費用,既然是現(xiàn)金購買,那肯定就是花錢,現(xiàn)金肯定減少,所以貸方庫存現(xiàn)金。您的分錄借:應(yīng)付賬款,貸;庫存商品,是表明用庫存商品來償還自己的應(yīng)付賬款