您好, 這種不用發(fā)票的,計入差旅費就可以了

老師 新年快樂,請問 公司制度規(guī)定的差旅費補助,出差一天補助100元,這個需要發(fā)票嘛?需要報個稅嘛?
老師,公司有差旅補助制度一天180元,差旅補助報銷時需要發(fā)票嗎?如果出差車票500元,一天補助180元,分錄怎么寫
請問老師,公司以每人每天50元的標準發(fā)放出差補助,這部分要繳納個稅嗎?
老公司的差旅費報銷制度規(guī)定,員工差旅費實報實銷,并且按出差天數(shù)50元/天,和報銷款一起發(fā)放差旅費補助。請問老師,這個差旅補助是否需要發(fā)票?如果沒有發(fā)票,是否需要交個稅?
你好,請問我們員工出差的補助,一天60,這個報銷需要發(fā)票嗎
單位是建筑行業(yè),開具了9個點的建筑工程服務發(fā)票,后分包給別的單位做了,對方來了3個點的發(fā)票給我們,這3個點的發(fā)票我們可以抵扣嗎
老師公司開具了預收款發(fā)票,但未發(fā)生業(yè)務,那這票據(jù)要做收入嗎?已開具并未發(fā)生在稅務上怎么處理
2022年開錯了一張票,開票金額是80元,把稅率錯開成免稅,現(xiàn)在稅務要求更正當期申報交稅,請問我更正申報時,銷售額是依然填80元,還是要按1%把稅算減去,填79.21?
政府出資建設的房屋建筑物決算入賬,借:固定資產,貸:遞延收益,貸:其他應付款,這個分錄是什么意思?
個體工商戶個人所得稅(經營所得)核定征收應該是幾個點
老師,我想咨詢一下,我們公司以前是貿易,現(xiàn)在涉及一些簡單的加工,焊接,組裝,加工的我們都是委托外邊加工的,現(xiàn)在的問題就是我這個組裝的這部分成本我應該怎么核算呀,簡直不曉得咋個弄呢,我都沒有從原材料過度,直接就是庫存商品,而且我們是業(yè)務財務一體商貿版的,入庫單也沒有材料入庫,,只有商品入庫。這個我們應該怎么弄哇
公司想把車賣了,該怎么開票?賣給的是個人
老師,你好 就是我們公司是委托加工產品,加工成半成品后,我們公司工人再組裝成品,然后銷售。我們出口了一批貨物,現(xiàn)在想辦理出口退稅。這種能退么?
我公司是一建筑公司,有一項目是掛靠別人公司的,但我公司又作為提供成本發(fā)票方向掛靠公司開具發(fā)票在內賬中怎么體現(xiàn)?分錄是怎樣的?
老師,賬面待抵扣進項稅為0,抵扣勾選可以選擇的發(fā)票可以說明是還未入賬的發(fā)票,可以這么理解嗎
有沒有金額限制?我這邊最高1000多一個月呢,匯算也不要調出來對吧
你們公司有這方面規(guī)定沒有?
按公司標準或稅務局的標準
有規(guī)定,出差的50一天,合理吧
還有這個補助要報個稅嗎
不用報個稅的,直接入費用就可以了