變更以前年度申報表進行申報

申報12月財務(wù)報表時,最后還有收入沒法確定也沒有開票,請問我申報的時候按現(xiàn)在已確認收入并開票后申報可以嗎?在匯算前后期確認了收入后只改年財務(wù)報表和年所得稅報表可以嗎?
老師,建筑企業(yè)按完工進度確認收入,但沒有開具發(fā)票是否要申報納稅?如果要,待開票后又要對開具的發(fā)票進行申報,那以前已經(jīng)申報的收入在申報表填負數(shù)嗎
建筑行業(yè)以前年度確認收入沒有開票,申報增值稅時填寫在未開票收入欄,現(xiàn)在才開票,請問要怎么做賬?
請問如果一個企業(yè)幾年前的收入沒有確認,現(xiàn)在補確認收入,是按當年收入進行申報,還是要變更以前年度申報表進行申報?
請問,現(xiàn)在要補申報23年收入,23年12月前的進項稅沒勾完,之前離職同事是填 0申報的,那現(xiàn)在補報收入的話,23年沒勾完的進項稅還能勾嗎?
小規(guī)模取得了專票,是不是按按普票用計入成本呢,老師?
固定資產(chǎn)未折舊完出售,銷售收入小于賬面剩余價值,計入營業(yè)外支出對嗎,若是一般納稅人但是建筑簡易征收項目開3個點合理嗎
黃金行業(yè)加工行業(yè),增值稅附表一,服務(wù)費填寫應(yīng)稅勞務(wù),還是簡易計稅
老師,您好,問下公司是工廠生產(chǎn)銷售貨物,線上線下都銷售,現(xiàn)在電商平臺讓我開現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,這個可以開嗎?
老師好,我們有一批貨賣了一點,退了剩余部分,供應(yīng)商給我們退款,錢退多了,多余的退款項應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?這批貨是之前小規(guī)模納稅人只進購進的,現(xiàn)在已經(jīng)變成一般納稅人了
老師好,預繳的企業(yè)所得稅需要計提嗎?可以直接做分錄借所得稅費用貸銀行存款嗎?
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
那我在會計軟件里面做賬確認收入時,是不是只用做在現(xiàn)在年份里面?
是的 只用做在現(xiàn)在年份里面
七年前的數(shù)據(jù)好變更申報嗎?去稅務(wù)局辦理變更申報需要帶什么資料呢?
變更是容易,只是會產(chǎn)生滯納金